Постановление №178 от 15.02.2021 - Официальный сайт администрации города Снежинска
-
+
Увеличение шрифта CTRL '+' уменьшение Ctrl '-'
Комфортная городская среда объясняем.РФ Приемная

Рубрикатор

Постановления и распоряжения администрации

Постановление №178 от 15.02.2021

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие физической

культуры и спорта в Снежинском

городском округе» на 2018 – 2024 гг.

 

 

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094, на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

  1. Внести изменения в Программу «Развитие физической культуры

и спорта в Снежинском городском округе» на 2018 – 2024 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 13.12.2017 № 1579(в редакции от 11.10.2019 № 1306,

с изменениями от 16.12.2019 № 1628, от 31.01.2020 № 103, от 19.03.2020 № 347, от 30.04.2020 № 540, от 14.08.2020 № 1013), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

 

 

 

 

Глава Снежинского

городского округа                                                     И.И.Сапрыкин


 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

     от _______________ № ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 

«Развитие физической культуры и спорта

в Снежинском городском округе»

на 2018 – 2024 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Снежинск

2021 г.


           2

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 

«Развитие физической культуры и спорта

в Снежинском городском округе» на 2018 – 2024 гг.

 

Наименование Программы

Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018 – 2024 гг. (далее – Программа)

 

Основания для разработки Программы

  1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

  1. Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 31.08.2017 № 243–р «О разработке муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе на 2018–2021 гг.»
    1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

 

Координатор Программы

 

Заместитель главы Снежинского городского округа

Разработчик Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска»

 

Цель Программы

Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом.

 

Задачи Программы

  1. Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных категорий и групп населения г. Снежинска в качественных социально–значимых услугах в области физической культуры и спорта.
  2. Повышение конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

 3. Обеспечение необходимого уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями для достижения показателей

 

         3

 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

  1. Реализация государственной политики и нормативно–правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта.

 

Сроки реализации Программы

 

2018 – 2024 гг.

 

  

Перечень подпрограмм

  1. Привлечение населения города Cнежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
  2. Подготовка спортивного резерва и успешное выступление снежинских спортсменов на соревнованиях различного уровня.
  3. Развитие спортивной инфраструктуры. 
  4. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта.

 

Исполнители Программы

  1. Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – Управление, МКУ «УФиС»); учреждения, подведомственные Управлению.
  2. Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР»).
  3. Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО»).

 

Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит1 052 201 445,48руб.,

       в том числе:

средства местного бюджета –  892 193 212,82 руб.:

2018 год – 137 241 291,74 руб.;

2019 год – 152 968 598,57 руб.;

2020 год – 163 848 390,84 руб.;

2021 год – 119 224 093,36 руб.;

 2022 год – 120 057 191,17руб.;

2023 год – 99 426 823,57руб.;

2024 год – 99 426 823,57*руб.;

средства областного бюджета – 152 689 722,66 руб.

2018 год – 39 928 671,00 руб.;

     4

 

2019 год – 53 694 351,66 руб.;

2020 год – 13 034 100,00 руб.;

2021 год – 13 034 100,00 руб.;

2022 год – 13 034 100,00  руб.

 2023 год – 9 982 200,00руб.;

 2024 год – 9 982 200,00*руб.;

внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.

    2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 7 318 510,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов, поступления средств из внебюджетных источников.

 

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый годи плановый период

 

Индикаторы реализации Программы

– доля граждан Снежинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Снежинского городского округа в возрасте 3–79 лет;

– доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Снежинском городском округе;

– доля граждан Снежинского городского округа, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения,

занятого в экономике Снежинского городского округа;

– доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Снежинском городском округе;

– количество победителей и призеров областных, всероссийских и международных соревнований, из

               5

 

числа лиц, занимающихся в спортивных

организациях Снежинского городского округа;

– единовременная пропускная способность спортивных объектов, введенных в эксплуатацию (новых, после капитального ремонта или реконструкции)

 

Ожидаемые результаты реализации Программы

  1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом всех групп населения.
  2. Увеличение количества участников спортивно–массовых мероприятий.
  3. Увеличение загруженности спортивных сооружений.
  4. Повышение уровня информированности населения о планируемых спортивно–массовых мероприятиях.
  5. Обновление материально–технического обеспечения спортивных объектов.
  6. Обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.
  7. Обеспечение обучения и подготовки в соответствии с ФССП.
  8. Увеличение количества снежинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях.
  9. Увеличение количества спортсменов, включенных в состав сборных команд Челябинской

области для участия в Чемпионатах и Первенствах

Российской Федерации.

  1. Увеличение количества спортсменов, охваченных специальной программой медицинского страхования.
  2. Совершенствование системы медицинского обеспечения.
  3. Попадание команд этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в финал Первенства России по гандболу.
  4. Обеспечение попадания в тройку призеров спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала».
  5. Обеспечение сохранности контингента

              6

 

спортсменов в СШ и СШОР.

  1. Повышение единовременной пропускной способности спортивных объектов.
  2. Оценка качества деятельности образовательных учреждений и учреждений спортивной подготовки на основе показателей эффективности их деятельности.
  3. Развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических, тренерских и управленческих кадров.
  4. Обновление программного обеспечения компьютеров работников Управления.

 

Организация контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

  • Координатор Программы;
  • Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;
  • Комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
  • Собрание депутатов города Снежинска.

 

  1. Основные цель и задачи Программы

 

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

  1. Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных категорий и групп населения г. Снежинска в качественных социально–значимых услугах в области физической культуры и спорта.
  2. Повышение конкурентоспособности Снежинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

3. Обеспечение необходимого уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями для достижения показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

4. Реализация государственной политики и регулирование в сфере физической культуры и спорта.

 

  1. Сроки реализации Программы

7

 

Программа рассчитана на 2018 – 2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

 

  1.  Ресурсное обеспечение Программы

 

Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит1 052 201 445,48руб.,

       в том числе:

средства местного бюджета –  892 193 212,82 руб.:

2018 год – 137 241 291,74 руб.;

2019 год – 152 968 598,57 руб.;

2020 год – 163 848 390,84 руб.;

2021 год – 119 224 093,36 руб.;

 2022 год – 120 057 191,17руб.;

2023 год – 99 426 823,57руб.;

2024 год – 99 426 823,57*руб.;

средства областного бюджета – 152 689 722,66 руб.

2018 год – 39 928 671,00 руб.;

2019 год – 53 694 351,66 руб.;

2020 год – 13 034 100,00 руб.;

2021 год – 13 034 100,00 руб.;

2022 год – 13 034 100,00  руб.

 2023 год – 9 982 200,00руб.;

 2024 год – 9 982 200,00*руб.;

внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.

    2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 7 318 510,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов, поступления средств из внебюджетных источников.

 

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый годи плановый период

                                             8

 

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

 

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

 

     Охват населения занятиями физической культурой и спортом, профилактика негативных социальных проявлений и формирование здорового образа жизни является комплексной задачей социальных институтов в сфере образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, молодёжной политики.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения вопросов обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни.

07.05.2018 Президентом Российской Федерации был подписан Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который устанавливает

к 2024 году показатель доли населения, систематически занимающейся физической культурой и спортом, равным 55 процентам.

С целью реализации вышеупомянутого Указа, в Российской Федерации был принят национальный проект «Демография», в рамках которого приняты Федеральный и региональный (Челябинской области) проекты «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни).

В целях обеспечения реализации поставленных задач Управлением разработана настоящая Программа.

На сегодняшний день в городе существует ряд проблем, которые требуют детального рассмотрения и принятия определенных решений, основанных на современных подходах не только на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу.

Необходимо максимально эффективно использовать возможности физической культуры и спорта в городе и максимально эффективно использовать возможности физической культуры и спорта для развития детей и молодежи, а также для укрепления здоровья широких слоев населения города, соответственно, одним из приоритетных направлений на период 2018 – 2024 гг. должно стать развитие массового спорта.

Первой и главной задачей, поставленной в Программе, стало формирование механизмов, направленных на привлечение населения

                                               9

 

города к систематическим занятиям физической культурой и спортом и удовлетворение потребности различных категорий и групп населения                     г. Снежинска, в качественных социально–значимых услугах в области физической культуры и спорта.

Решение данной задачи возможно в результате планомерной работы, направленной на:

– повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

– совершенствование работы по организации и проведению массовых городских спортивных праздников, спартакиад, в том числе с привлечением спортсменов из закрытых городов из числа детей до 15 лет, студентов, работников предприятий, лиц пенсионного возраста и ветеранов спорта;

– создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, по месту учебы, по месту работы, развитием спортивного движения среди лиц пенсионного возраста и ветеранов спорта;

– укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для занятий населения города физической культурой и спортом;

– обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья;

– развитие безопасной среды, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья;

– повышение эффективности использования спортивных сооружений г. Снежинска;

– повышение загруженности спортивных сооружений г. Снежинска;

– повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями;

– укрепление материально–технической базы спортивных объектов г. Снежинска.

С 2013 года в Российской Федерации начался процесс реформирования спортивной отрасли. В Снежинске перед спортивными школами были поставлены задачи по подготовке спортивного резерва и повышению качества подготовки спортсменов высокого класса. Были определены базовые виды спорта, развиваемые в муниципальных образованиях Челябинской области. Целью системы подготовки спортивного резерва стало создание условий для обеспечения отбора и подготовки перспективных спортсменов, ориентированных на достижение высоких спортивных результатов и способных войти в составы сборных команд Челябинской области и Российской Федерации.

 

                                               10

 

На сегодняшний день в городе три спортивные школы занимаются подготовкой спортивного резерва для сборных команд Челябинской области и сборных команд Российской Федерации: СШОР по гандболу, Снежинская СШ по плаванию, комплексная СШ «Олимпия».

В целях подготовки спортсменов высокого уровня и повышения конкурентоспособности снежинских спортсменов в учреждениях организована подготовка спортсменов по 15 видам спорта, из них по 7 базовым видам спорта: гандбол, дзюдо, легкая атлетика, хоккей, спорт лиц с поражением опорно–двигательного аппарата (далее – ПОДА), спорт слепых и спорт глухих. С 2020 года в учреждениях реализуются исключительно программы спортивной подготовки – в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта (далее – ФССП).

Наличие в СШОР по гандболу команды «Сунгуль» позволило повысить качество подготовки спортсменов, занимающихся по программам спортивной подготовки, а также обеспечить преемственность спортсменов при переходе с этапа высшего спортивного мастерства в команду «Сунгуль». Эффективность выступления снежинских спортсменов, ранее завоевывавших призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях, на сегодняшний день не соответствует желаемому уровню. Достигнутые показатели в области подготовки спортивного резерва также ниже запланированных.

В целях изменения сложившейся ситуации учреждениями проводится следующая работа, направленная на повышение качества подготовки спортивного резерва:

– обновление содержания программ спортивной подготовки по видам спорта;

– внедрение механизма отбора спортивно–одаренных детей и сохранность обучающихся и спортсменов на этапах подготовки (что не всегда возможно из–за большого количества видов спорта, реализуемых в физкультурно–спортивных организациях города, и смены интересов и приоритетов у юных спортсменов);

– приведение ресурсного обеспечения программ спортивной подготовки в соответствие с требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки (далее – ФССП); организация тренировочных сборов (в том числе в каникулярный период времени в загородных лагерях г. Снежинска, Челябинской области, Краснодарского края и др.);

– проведение оптимального количества выездных и городских соревнований от муниципального уровня до уровня субъекта Российской Федерации;

– переоснащение имеющегося материально–технического оборудования, включающего современное спортивное оборудование и инвентарь, расходные материалы, оснащенность экипировкой по видам спорта, современные информационные технологии и др.;

                                               11

 

– совершенствование системы подготовки тренерских кадров.

На сегодняшний день в учреждениях спортивной направленности наиболее остро стоят следующие проблемы:

– сложившаяся система организации летней оздоровительной кампании не коррелируется с требованиями программ спортивной подготовки (организация тренировочных сборов в каникулярный период времени);

– имеющаяся система медицинского обеспечения, которая не позволяет решить вопрос о прикреплении спортивных школ к учреждениям ФМБА России для проведения периодических медицинских осмотров, лечения и реабилитации спортсменов;

– отсутствие специальной программы медицинского страхования спортсменов и обучающихся.

При решении задачи по обеспечению доступности объектов спорта для различных категорий и групп населения необходимо решение вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в г. Снежинске. Несмотря на то, что в городе имеется развитая спортивная инфраструктура, ориентированная на различные возрастные и социальные группы населения, город постоянно растет, расширяется и нуждается в новых бассейнах, стадионах, кортах, стрельбищах, открытых тренажерных и спортивных площадках, экстрим– и скейтпарках, велодорожках, но наиболее остро население города испытывает потребность в малобюджетных спортивных площадках, находящихся в шаговой доступности от места проживания.

Наряду с необходимостью введения новых спортивных объектов следует обратить внимание на темпы износа имеющихся зданий, которые существенно опережают темпы их реконструкции. Многие имеющиеся спортивные объекты требуют капитального и текущего ремонта.

В настоящее время состояние материально–технической базы физкультурно–спортивных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли и наружных стен. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на повышение безопасности учреждений спортивной направленности, не позволяет им в полном объеме соответствовать современным требованиям. Также не все спортивные объекты города прошли процедуру обследования, которая необходима для включения в Реестр спортивных объектов спорта Российской Федерации, это не позволяет проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия на данных спортивных объектах.

Проведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость консолидации всех усилий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры города. Введение малобюджетных спортивных объектов позволит увеличить не только показатель единовременной пропускной способности спортивных сооружений

                                               12

 

города, но и, как следствие, увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В целях решения задачи по реализации государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта необходимо организовать работу, направленную на:

– совершенствование системы нормативно–правового обеспечения деятельности учреждений, подведомственных Управлению. Необходимо оснастить Управление программными продуктами по организации образовательного процесса и процесса спортивной подготовки, юридическими программами и программами по кадровому делопроизводству;

– совершенствование системы повышения квалификации административных работников, тренерского состава подведомственных учреждений (организация конкурсов, семинаров, мастер–классов, курсов повышения квалификации, взаимодействию с высшими профессиональными учебными заведениями – УралГУФК, ЧИППКРО, НГУ им. П.Ф. Лесгафта), и систематическое обучение сотрудников Управления по вопросам изменений в законодательстве в сфере образования, физической культуры и спорта, права;

– совершенствование работы по оснащению Управления информационно–технологическим оборудованием. Для организации эффективной работы в указанном направлении в Управлении функционирует 13 компьютеров, большинство из которых требуют замены или переоснащения с установкой нового программного обеспечения. Имеется мультимедийное оборудование для проведения презентаций, совещаний, семинаров, мастер–классов, которое активно используется в образовательном процессе, но его количество недостаточно, поэтому необходимо продолжить оснащение Управления современным интерактивным оборудованием.

Для достижения основных задач Программы остается ряд проблем, требующих решения.

         В частности, необходимо:

  1. Совершенствовать работу, направленную на пропаганду и  агитацию занятий физической культурой и спортом, информировать население города о мероприятиях в области физкультуры и спорта, проводимых в городе, через средства массовой информации, официальный городской WEB–сайт физической культуры и спорта, через баннеры, городские информационные плакаты (входная группа стадиона имени Ю.А. Гагарина, универсальный спортивный комплекс и др.), ежемесячные анонсы спортивных мероприятий на городском телевидении.
  2. Совершенствовать механизмы по привлечению наибольшего количества участников физкультурно–оздоровительных и спортивно–массовых мероприятий.

 

                                      13

 

  1. Совершенствовать работу, направленную на организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий и работу по организации и проведению массовых городских спортивных праздников, спартакиад, в том числе с привлечением спортсменов ЗАТО, из числа: детей до 15 лет, студентов, работников различных предприятий, лиц пенсионного возраста и ветеранов спорта.
  2. Развитие комплекса ГТО в каждом образовательном, трудовом и ветеранском коллективе.
  3. Совершенствовать работу с общественными организациями, клубами, спортивными федерациями, некоммерческими организациями, направленную на развитие физической культуры и спорта.
  4. Организовать физкультурно–оздоровительную работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
  5. Усилить работу по созданию условий для оказания населению платных услуг в сфере физической культуры и спорта.
  6. Совершенствовать систему адресной финансовой поддержки одаренных спортсменов (гранты и др.).
  7. Продолжить работу по созданию безопасных условий на спортивных объектах города и работу, направленную на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
  8. Оснастить спортивный универсальный спортивный комплекс «Сунгуль» современным оборудованием в соответствии с нормативными требованиями и регламентом проведения Чемпионата России по гандболу (оснащение звуковой аппаратурой, оборудование зала для пресс конференций баннером,  видеоаппаратурой и др.).
  9. Рассмотреть возможность установки онлайн камер на спортивных объектах для прямой трансляции проводимых мероприятий на сайте Управления.
  10. Продолжить работу, направленную на эффективное использование спортивных сооружений и укрепление материально–технической базы объектов спорта.
  11. Усилить работу по отбору одаренных детей для обучения по программам спортивной подготовки и дополнительным предпрофессиональным программам, а также по сохранности контингента обучающихся и спортсменов на этапах подготовки.
  12. Привести ресурсное обеспечение программ спортивной подготовки в соответствие с требованиями ФССП.
  13. Продолжить работу по переводу учреждений из рамок летней оздоровительной кампании в рамки проведения тренировочных сборов в каникулярный период времени.
  14. Усилить работу, направленную на создание оптимальных условий для медицинского обеспечения и врачебного контроля лиц, занимающихся физической культурой и спортом.

                                      14

 

  1. Совершенствовать работу по страхованию спортсменов.
  2. Продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры.
  3. Запланировать введение в эксплуатацию в микрорайонах города малобюджетных объектов массового спорта (плоскостных и комплексных сооружений возле ФОК «Айсберг», на стадионе им. Ю.А.Гагарина и др.).
  4. Создать официальный городской WEB–сайт физической культуры и спорта Управления физической культуры и спорта администрации города Снежинска.
  5. Совершенствовать работу, направленную на увеличение числа победителей и призеров областных, межрегиональных и всероссийских соревнований.
  6. Совершенствовать работу по выполнению областных показателей оценки работы города в области физической культуры и спорта.

Использование программно–целевого метода позволит консолидировать финансовые ресурсы для решения имеющихся проблем и повысить результативность деятельности Управления и подведомственных учреждений в области физической культуры и спорта.

 

5. Организация управления Программой

 

Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.

Исполнителями мероприятий Программы являются:

1) Управление; учреждения, подведомственные Управлению;

2) МКУ «СЗСР»;

3) МКУ «УГХ СГО».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

– Координатор Программы;

– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

– Комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

– Собрание депутатов города Снежинска.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

 

  1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом всех групп населения.

 

                                      15

 

  1. Увеличение количества участников спортивно–массовых мероприятий.
  2. Увеличение загруженности спортивных сооружений.
  3. Повышение уровня информированности населения о планируемых спортивно–массовых мероприятиях.
  4. Обновление материально–технического обеспечения спортивных объектов.
  5. Обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.
  6. Обеспечение обучения в соответствии с ФССП.
  7. Увеличение количества снежинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях.
  8. Увеличение количества спортсменов, включенных в состав сборных команд Челябинской области для участия в Чемпионатах и Первенствах Российской Федерации.
  9. Увеличение количества спортсменов охваченных специальной программой медицинского страхования.
  10. Совершенствование системы медицинского обеспечения.
  11. Попадание команд этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в финал Первенства России по гандболу.
  12. Обеспечение попадания в тройку призеров спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала».
  13. Обеспечение сохранности контингента спортсменов в СШ и СШОР.
  14. Повышение единовременной пропускной способности спортивных объектов.
  15. Оценка качества деятельности образовательных учреждений и учреждений спортивной подготовки на основе показателей эффективности их деятельности.
  16. Развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических, тренерских и управленческих кадров.
  17. Обновление программного обеспечения компьютеров работников Управления.

 

7. Индикаторы реализации программы

 

№ п/п

Наименование целевого

индикатора

Единица измерен.

2017

факт

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Задача Программы: Реализация государственной политики и регулирование в сфере физической культуры и спорта;

                                                                16

1.

Доля граждан Снежинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Снежинского городского округа в возрасте 3 – 79 лет

процент

28

32

36,84

43,06

41,99

46,32

50,65

55

Задача Программы: Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных категорий и групп населения г. Снежинска в качественных социально–значимых услугах в области физической культуры и спорта

2.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Снежинском городском округе

процент

52

72

70

71,19

78

80

82

85

3.

Доля граждан Снежинского городского округа, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Снежинского городского округа

процент

32

37

38,1

51,5

39

40

40

40

 

 

 

4.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Снежинском городском округе

процент

3

4

5,2

9,5

7

8

9

10

Задача Программы: Повышение конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

5.

Количество победителей и призеров областных, всероссийских и международных соревнований, из числа лиц, занимающихся в спортивных организациях Снежинского городского округа.

человек

189

200

251

78

220

220

220

220

                                                                17

Задача Программы: Обеспечение необходимого уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями для достижения показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

6.

Единовременная пропускная способность спортивных объектов, введенных в эксплуатацию (новых, после капитального ремонта или реконструкции)

человек

5

256

142

24

0

0

0

0

                         

 

 

ПОДПРОГРАММА 1

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 

Наименование подпрограммы

Привлечение населения города Cнежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом

 

Основной разработчик подпрограммы

 

МКУ «УФиС»

Исполнители подпрограммы

 

МКУ «УФиС»

Цель подпрограммы

 

Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных категорий и групп населения г. Снежинска в качественных социально значимых услугах в области физической культуры и спорта.

 

Задачи подпрограммы

1. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе в рамках ВФСК «ГТО».

2. Совершенствование работы по организации и проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, по месту учебы, по месту работы, развитие спортивного движения среди лиц пенсионного возраста и ветеранов спорта.

4. Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими

                  18

 

организациями.

5. Укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для занятий населения города физической культурой и спортом.

6. Эффективное использование спортивных сооружений муниципального образования.

7. Развитие безопасной и доступной среды сферы физической культуры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Укрепление материально–технической базы.

Сроки реализации подпрограммы

 

2018 – 2024 гг.

Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 375 157 475,26 руб.,

       в том числе:

средства местного бюджета – 349 230 738,30 руб.:

2018 год – 48 444 303,44 руб.;

2019 год – 49 485 801,33 руб.;

2020 год – 66 896 168,64 руб.;

2021 год – 49 433 011,79 руб.;

   2022 год – 49 693 957,16 руб.;

   2023 год – 42 638 747,97руб.;

   2024 год – 42 638 747,97*руб.;

средства областного бюджета – 25 926 736 ,96 руб.:

2018 год – 12 919 905,76 руб.;

2019 год – 11 950 231,20 руб.

2020 год – 352 200,00 руб.;

2021 год – 352 200,00 руб.;

   2022 год – 352 200,00 руб.;

   2023 год – 0,00 руб.;

   2024 год – 0,00 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

 

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

Индикаторы

                                          

 

реализации подпрограммы

 

Указаны в разделе 6 подпрограммы

              19

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

  1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом всех групп населения.
  2. Увеличение количества участников спортивно–массовых мероприятий.
  3. Увеличение загруженности спортивных сооружений.
  4. Повышение уровня информированности населения о планируемых спортивно–массовых мероприятиях.
  5. Обновление материально–технического обеспечения спортивных объектов.
  6. Обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья
  7. Увеличение количества граждан, участвующих в сдаче норм ВФСК ГТО.
  8. Повышение доли участия спортивных федераций, клубов и других некоммерческих организаций в подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

 

 

1. Основные цель и задачи подпрограммы

 

Цель подпрограммы: формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных категорий и групп населения г. Снежинска в качественных социально–значимых услугах в области физической культуры и спорта.

Задачи подпрограммы:

  1. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе в рамках ВФСК «ГТО».
  2. Совершенствование работы по организации и проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
  3. Создание условий для занятий физической культурой  и спортом по месту жительства, по месту учебы, по месту работы, развитие спортивного движения среди лиц пенсионного возраста и ветеранов.
  4. Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими организациями.

 

                                      20

 

  1. Укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для занятий населения города физической культурой и спортом.
  2. Эффективное использование спортивных сооружений муниципального образования.
  3. Развитие безопасной и доступной среды сферы физической культуры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
  4. Укрепление материально–технической базы.

                                              

 

2. Сроки реализации подпрограммы

 

Подпрограмма рассчитана на 2018 – 2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока действия подпрограммы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 375 157 475,26 руб.,

       в том числе:

средства местного бюджета – 349 230 738,30 руб.:

2018 год – 48 444 303,44 руб.;

2019 год – 49 485 801,33 руб.;

2020 год – 66 896 168,64 руб.;

2021 год – 49 433 011,79 руб.;

   2022 год – 49 693 957,16 руб.;

   2023 год – 42 638 747,97руб.;

   2024 год – 42 638 747,97*руб.;

средства областного бюджета – 25 926 736 ,96 руб.:

2018 год – 12 919 905,76 руб.;

2019 год – 11 950 231,20 руб.

2020 год – 352 200,00 руб.;

2021 год – 352 200,00 руб.;

   2022 год – 352 200,00 руб.;

   2023 год – 0,00 руб.;

   2024 год – 0,00 руб.

 

 

                                               21

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

 

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

  1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом всех групп населения.
  2. Увеличение количества участников спортивно–массовых мероприятий.
  3. Увеличение загруженности спортивных сооружений.
  4. Повышение уровня информированности населения о планируемых спортивно–массовых мероприятиях.
  5. Обновление материально–технического обеспечения спортивных объектов.
  6. Обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.
  7. Увеличение количества граждан, участвующих в сдаче норм ВФСК ГТО.
  8. Повышение доли участия спортивных федераций, клубов и других некоммерческих организаций в подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

 

5. Индикаторы реализации подпрограммы

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед.

изм.

2017

факт

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Задача Подпрограммы: Развитие безопасной и доступной среды сферы физической культуры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

1.

Доля граждан Снежинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом,

в общей численности населения Снежинского городского округа

в возрасте 3 – 79 лет

про–цент

28

32

36,84

43,06

41,99

46,32

50,65

55

2.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом,

в общей численности данной категории населения в Снежинском  городском округе

про–цент

3

4

5,2

9,5

7

8

9

10

3

Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей

и молодежи

про–цент

55,6

57

61,67

68,55

71,01

75,68

80,35

85

                                                              22

Задача Подпрограммы: Укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для занятий населения города физической куль–турой и спортом.

4.

Охват детей и подростков (6–15) лет массовым спортом в учреждениях спортивной направленности

про–цент

64

65

69

57,1

68

68

68

68

Задача Подпрограммы: Совершенствование работы по организации и проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий

5.

Количество проведенных физкультурно–спортивных мероприятий

и соревнований по видам спорта

еди–ницы

658

640

550

326

690

700

700

700

6.

Количество проведенных массовых физкультурных

и спортивных мероприятий

еди–ницы

5

6

6

3

7

7

7

7

7.

Количество участников физкультурно–оздоровительных

и спортивно–массовых мероприятий.

чело–век

50951

54000

55823

17283

56500

56600

56750

56800

8.

Количество размещенных анонсов в местах массового пребывания людей и в средствах массовой информации

еди–ницы

12

24

352

130

360

360

360

360

Задача Подпрограммы: Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе в рамках ВФСК «ГТО»

9

Доля граждан, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие

в выполнении нормативов ГТО

про–цент

29

56

55

55

57

57

57

57

Задача Подпрограммы: Создание условий для занятий физической культурой  и спортом по месту жительства, по месту учебы, по месту работы, развитие спортивного движения среди лиц пенсионного возраста и ветеранов.

10.

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

в общей численности граждан среднего возраста

про–цент

17,9

19,0

29,3

33,14

34,51

39,68

44,85

50

11.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 года; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

в общей численности граждан старшего возраста

про–цент

7,3

10

13,88

22,43

19,5

23

26,5

30

Задача Подпрограммы: Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими организациями.

12.

Количество спортивных клубов

еди–ницы

4

12

4

7

13

13

13

13

13.

Удельный вес занимающихся физической культурой и спортом

на платной основе

про–цент

13

21

20

20,14

24

30

35

40

Задача Подпрограммы: Эффективное использование спортивных сооружений муниципального образования

14.

Загруженность спортивных сооружений подведомственных Управлению учреждений

чело–век

934488

971400

966036  

891624

1327812

1327812

1327812

1327812

                     
     

23

             

15.

Загруженность спортивных сооружений подведомственных Управлению учреждений

от нормативного значения

про–цент

38

45

43,5

39,72

60

63

65

65

Задача Подпрограммы: Укрепление материально–технической базы

16.

Количество объектов, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта

еди–ницы

5

5

5

5

6

6

6

6

17.

Доля спортивных сооружений, обеспеченных системой видеонаблюдения

про–цент

53

63

63

63

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 

Наименование подпрограммы

Подготовка спортивного резерва и успешное выступление снежинских  спортсменов  на соревнованиях различного уровня

 

Основной разработчик подпрограммы

 

МКУ «УФиС»

Исполнители подпрограммы

 

МКУ «УФиС»

Цель

подпрограммы

 

Повышение конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

 

Задачи подпрограммы

  1. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки.
  2. Обеспечение эффективной организационной модели для подготовки спортсменов к выступлениям на соревнованиях различного уровня.
  3. Обеспечение содержания спортивных объектов.

 

Сроки реализации подпрограммы

 

2018 – 2024 гг.

Объем и источники финансирования подпрограммы

 

 

 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 567 943 343,41

 

     24

 

руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 461 120 357,71 руб.:

2018 год – 71 633 921,12 руб.;

2019 год – 64 739 895,12 руб.;

2020 год – 84 348 487,10 руб.;

2021 год – 63 151 904,27 руб.;

2022 год – 63 669 998,90 руб.;

         2023 год – 56 788 075,60 руб.;

2024 год – 56 788 075,60* руб.;   

средства областного бюджета – 106 822 985,70 руб.:

2018 год – 24 068 765,24 руб.;

2019 год – 27 744 120,46 руб.;

2020 год – 11 681 900,00 руб.;

2021 год – 11 681 900,00 руб.;

       2022 год – 11 681 900,00 руб.;

       2023 год – 9 982 200,00руб.;

       2024 год – 9 982 200,00*руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

Индикаторы реализации подпрограммы

 

Указаны в разделе 6 подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

  1. Обеспечение обучения в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки.
  2. Увеличение количества снежинских  спортсменов, завоевавших призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях.
  3. Увеличение количества спортсменов, включенных в состав сборных команд Челябинской области для участия в Чемпионатах и Первенствах Российской Федерации.
  4. Увеличение количества спортсменов, охваченных специальной программой медицинского страхования.
  5. Совершенствование системы медицинского

               25

 

обеспечения.

  1. Попадание команд этапа спортивного совершенствования в финал Первенства России по гандболу.
  2. Обеспечение попадания в тройку призеров спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала».
  3. Обеспечение сохранности контингента обучающихся и спортсменов в ДЮСШ и СШОР.
  4. Бесперебойное тепло–, водо–, энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, безаварийная работа инженерных систем и оборудования.

 

1. Основные цель и задачи подпрограммы

 

Цель подпрограммы: повышения конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки.

2. Обеспечение эффективной организационной модели для подготовки спортсменов к выступлениям на соревнованиях различного уровня.

3. Обеспечение содержания спортивных объектов.

 

  1. Сроки реализации подпрограммы

 

Подпрограмма рассчитана на 2018 – 2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока действия подпрограммы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

 

  1. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

         Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 567 943 343,41 руб.,

         в том числе:

средства местного бюджета – 461 120 357,71 руб.:

                                               26

 

2018 год – 71 633 921,12 руб.;

2019 год – 64 739 895,12 руб.;

2020 год – 84 348 487,10 руб.;

2021 год – 63 151 904,27 руб.;

2022 год – 63 669 998,90 руб.;

         2023 год – 56 788 075,60 руб.;

2024 год – 56 788 075,60* руб.;   

средства областного бюджета – 106 822 985,70 руб.:

2018 год – 24 068 765,24 руб.;

2019 год – 27 744 120,46 руб.;

2020 год – 11 681 900,00 руб.;

2021 год – 11 681 900,00 руб.;

       2022 год – 11 681 900,00 руб.;

       2023 год – 9 982 200,00* руб.;

       2024 год – 9 982 200,00*руб.

       Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

 

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

  1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

  1. Обеспечение обучения в соответствии с ФССП.
  2. Увеличение количества снежинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях.
  3. Увеличение количества спортсменов, включенных в состав сборных команд Челябинской области для участия в Чемпионатах и Первенствах Российской Федерации.
  4. Увеличение количества спортсменов, охваченных специальной программой медицинского страхования.
  5. Совершенствование системы медицинского обеспечения.
  6. Попадание команд этапа спортивного совершенствования в финал Первенства России по гандболу.
  7. Обеспечение попадания в тройку призеров спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала».
  8. Обеспечение сохранности контингента спортсменов СШ и СШОР.
  9. Бесперебойное тепло–, водо–, энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, безаварийная работа инженерных систем и оборудования.

 

  1. Индикаторы реализации подпрограммы

27

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерен.

2017

факт

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Задача Подпрограммы: Создание условий для реализации дополнительныхобщеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ и  программ спортивной подготовки

1.

Доля граждан в возрасте 6–15 лет, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6–15 лет

процент

33

33

31,5

25,99

27

28

28

28

2.

Доля отчисленных с этапов подготовки от общего количества обучающихся и спортсменов в ДЮСШ и СШОР

процент

25

22

17,8

13,3

15

15

15

15

3.

Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся и спортсменам СШ и СШОР, к общему количеству занимающихся

процент

39

27

35,1

20,7

22

22

22

22

4.

Доля спортсменов–разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе СШОР и СШ

процент

41

48

80,2

38,9

40

41

42

43

5.

Доля спортсменов–разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем количестве лиц, занимающихся в системе СШОР и СШ

процент

2,5

7

6,8

4,2

5

6

7

7

Задача Подпрограммы: Обеспечение эффективной организационной модели для подготовки спортсменов к выступлениям на соревнованиях различного уровня.

6.

Количество подготовленных спортсменов – КМС, МС

человек/ ежегодно

33

16

9

2

12

12

15

15

7.

Количество тренеров (тренеров–преподавателей), прошедших через систему повышения квалификации

человек/ ежегодно

9

26

32

5

20

20

20

20

8.

Количество квалифицированных тренеров и тренеров–преподавателей физкультурных организаций, работающих по специальности

человек

37

32

41

40

40

40

40

40

9.

Количество победителей и призеров областных, всероссийских и международных соревнований в общей численности обучающихся и спортсменов ДЮСШ, СШ и СШОР

человек

189

191

160

76

180

180

180

180

10.

Количество игр, проведенных командой Сунгуль в чемпионате России по гандболу

штук

73

62

52

20

70

70

70

70

11.

Занятое место в финале Первенства Российской Федерации по гандболу командой этапов спортивной специализации и спортивного совершенствования СШОР

место

4

11

11

7

7

7

7

12.

Доля обучающихся и спортсменов, охваченных тренировочными сборами в каникулярный период времени

процент

53

65

45

41,5

69

70

70

70

Задача Подпрограммы: Обеспечение содержания спортивных объектов

   

     28

               

13.

Площадь эксплуатируемого недвижимого имущества, всего, в т.ч. зданий и прилегающей территории

Тыс. кв.м.

330,9

330,9

330,9

330,9

330,9

330,9

340

340

 

ПОДПРОГРАММА 3

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 

 

Наименование подпрограммы

Развитие спортивной инфраструктуры 

 

Основной разработчик подпрограммы

 

МКУ «УФиС»

Исполнители подпрограммы

МКУ «УФиС»;

МКУ «УГХ СГО»/ МКУ «СЗСР»

 

Цель подпрограммы

 

Обеспечение необходимого уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями для достижения показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»

 

Задача подпрограммы

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, путем повышения уровня обеспеченности населения новыми объектами спорта и прошедшими ремонт или реконструкцию

 

Сроки реализации подпрограммы

 

2018 – 2024 гг.

Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 72 316 7366,37 руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 45 058 226,37 руб.:

       2018 год – 9 611 004,20 руб.;

       2019 год – 30 931 962,17 руб.;

       2020 год – 4 515 260,00 руб.;

       2021 год – 0,00 руб.;                   

             29

 

       2022 год – 0,00 руб.;

       2023 год – 0,00 руб.;

       2024 год – 0,00* руб.;

средства областного бюджета – 19 940 000,00 руб.:

       2018 год – 2 940 000,00 руб.;

       2019 год– 14 000 000,00 руб.;

       2020 год – 1 000 000,00 руб.;

       2021 год – 1 000 000,00 руб.;

       2022 год – 1 000 000,00 руб.;

       2023 год – 0,00 руб.;

       2024 год – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.;

       2018 год – 0,00 руб.;

       2019 год – 7 318 510,00 руб.;

       2020 год – 0,00 руб.;

       2021 год – 0,00 руб.;

       2022 год – 0,00 руб.;

       2023 год – 0,00 руб.;

       2024 год – 0,00 руб.

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

 

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Индикаторы реализации подпрограммы

 

Указаны в разделе 6 подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

Повышение единовременной пропускной способности спортивных объектов.

 

  1. Основные цель и задачи подпрограммы

 

Цель подпрограммы: Обеспечение необходимого уровня

 

                                               30

 

обеспеченности граждан спортивными сооружениями, в том числе, для достижения показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

Задача подпрограммы:

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, путем повышения уровня обеспеченности населения новыми объектами спорта и прошедшими ремонт или реконструкцию.

 

2. Сроки реализации подпрограммы

 

Подпрограмма рассчитана на 2018 – 2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока действия подпрограммы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов, внебюджетных источников.

       Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 72 316 7366,37 руб.,

 в том числе:

средства местного бюджета – 45 058 226,37 руб.:

2018 год – 9 611 004,20 руб.;

2019 год – 30 931 962,17 руб.;

2020 год – 4 515 260,00 руб.;

 2021 год – 0,00 руб.;                  

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства областного бюджета – 19 940 000,00 руб.:

2018 год – 2 940 000,00 руб.;

2019 год– 14 000 000,00 руб.;

2020 год – 1 000 000,00 руб.;

2021 год – 1 000 000,00 руб.;

2022 год – 1 000 000,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.;

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 7 318 510,00 руб.;

 

                                               31

 

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

 

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

Повышение единовременной пропускной способности спортивных объектов.

 

  1. Индикаторы реализации подпрограммы

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерен.

2017 факт

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Задача Подпрограммы: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, путем повышения уровня обеспеченности населения новыми объектами спорта и прошедшими ремонт или реконструкцию

1.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от нормативного значения

процент

48

49

49

55,8

55,8

55,8

55,8

55,8

2.

Единовременная пропускная способность спортивных объектов, введенных в эксплуатацию (новых, после капитального ремонта или реконструкции)

человек

5

256

120

0

0

0

250

250

 

ПОДПРОГРАММА 4

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 

Наименование подпрограммы

Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта

 

Основной разработчик подпрограммы

 

МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска»

Исполнители подпрограммы

МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска»

 

 

 

Цель подпрограммы

 

              32

 

Реализация государственной политики и нормативно–правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта

 

Задачи подпрограммы

  1. Сопровождение деятельности учреждений, подведомственных Управлению.
  2. Совершенствование системы повышения квалификации административных работников, педагогического и тренерского состава подведомственных учреждений
  3. Внедрение современных программных продуктов для вычислительной техники при сопровождения образовательного процесса и процесса спортивной подготовки.

 

Сроки реализации подпрограммы

 

2018 – 2024 гг.

Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 36 783 890,44 руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 36 783 890,44 руб.:

     2018 год – 7 552 062,98 руб.;

      2019 год – 7 810 939,95 руб.;

      2020 год – 8 088 475,10 руб.; 

      2021 год – 6 639 177,30 руб.;

      2022 год – 6 693 235,11 руб.;

      2023 год – 0,00 руб.;

      2024 год – 0,00 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

 

Индикаторы реализации подпрограммы

 

Указаны в разделе 6 подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации

 

 

подпрограммы

  1. Оценка качества деятельности учреждений, подведомственных Управлению на основе показателей эффективности их деятельности.

       33

 

  1. Развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических, тренерских и

управленческих кадров.

  1. Обновление программного обеспечения компьютеров работников Управления.

 

 

 

    1. Основные цель и задачи подпрограммы

 

         Цель подпрограммы: Реализация государственной политики и нормативно–правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта.

         Задачи подпрограммы:

  1. Сопровождение деятельности учреждений, подведомственных Управлению.
  2. Совершенствование системы повышения квалификации административных работников, педагогического и тренерского состава подведомственных учреждений
  3. Внедрение современных программных продуктов для вычислительной техники при сопровождения образовательного процесса и процесса спортивной подготовки.

 

  1. Сроки реализации подпрограммы

 

Подпрограмма рассчитана на 2018 – 2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока действия подпрограммы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

 

  1. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.

         Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 36 783 890,44 руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 36 783 890,44 руб.:

2018 год – 7 552 062,98 руб.;

2019 год – 7 810 939,95 руб.;

2020 год – 8 088 475,10 руб.; 

2021 год – 6 639 177,30 руб.;

2022 год – 6 693 235,11 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

                                               34

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

 

  1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

1. Оценка качества деятельности учреждений, подведомственных Управлению на основе показателей эффективности их деятельности.

2. Развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических, тренерских и управленческих кадров.

3. Обновление программного обеспечения компьютеров работников Управления.

 

  1. Индикаторы реализации подпрограммы

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерен.

2017

факт

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Задача Подпрограммы: Сопровождение деятельности учреждений, подведомственных Управлению

1.

Количество подведомственных Управлению учреждений

Штук

4

4

4

4

4

4

4

4

2.

Количество подведомственных Управлению учреждений, в которых проведена оценка качества их деятельности

Штук

0

4

4

4

4

4

4

4

Задача Подпрограммы: Совершенствование системы повышения квалификации административных работников, педагогического и тренерского состава подведомственных учреждений

3.

Количество работников Управления повысивших свою квалификацию или прошедших курсы переподготовки

Человек

4

3

3

1

3

3

3

3

Задача Подпрограммы: Обновление программного обеспечения компьютеров работников Управления

4.

Количество компьютеров работников Управления, на которые установлено обновленное программное обеспечение

Штук

в год

0

7

6

5

5

6

5

6

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Снежинском городском округе»

в 2018 – 2024 гг.

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной Программы
«Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе»
 на 2018 – 2024 годы

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,

участники Программы

Источники финансирования

Сумма финансирования, руб.

Связь с индикаторами Программы (подпрограммы; № показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа

Всего на 2018-2024 гг.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

   2022 г.

   2023 г.

   2024*г.

 

Задача 1 Программы Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных категорий и групп населения г.Снежинска в качественных социально-значимых услугах в области физической культуры и спорта.

 

Подпрограмма 1. Привлечение населения города Cнежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом

2

Задачи подпрограммы 1:

Задача 1. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе в рамках ВФСК «ГТО»;

Задача 2. Совершенствование работы по организации и проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Задача 4. Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими организациями.

 

1.1.

Организация и проведение  физкультурных и массовых спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий

МБУ «ФСЦ»

Местный бюджет

12 266 012.15

1 752 287.45

1 752 287.45

1 752 287.45

1 752 287.45

1 752 287.45

1 752 287.45

1 752 287.45

 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Постановление Главы города Снежинска Челябинской области от 26.12.2005 № 1490 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа по обеспечению условий для развития массовой физической культуры и спорта»

Задача 1 подпрограммы 1. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе в рамках ВФСК «ГТО»

1.2.

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

МБУ «ФСЦ»

Местный бюджет

3 422 453.51

329 589.00

647 584.51

240 000.00

550 400.00

554 880.00

550 000.00

550 000.00

1, 10

3

 

Задачи подпрограммы 1:

Задача 3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, по месту учебы, по месту работы, развитие спортивного движения среди лиц пенсионного возраста и ветеранов:

Задача 6. Эффективное использование спортивных сооружений муниципального образования;

Задача 7. Развитие безопасной и доступной среды сферы физической культуры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Задача 8. Укрепление материально-технической базы.

 

1.3.

Содержание спортивных объектов и материально-техническое обеспечение

МБУ «ФСЦ»

Местный

бюджет

330 821 350,64

45 955 626.99

46 679 129.37

64 457 947,19

46 684 390.34

46 940 855.71

40 051 700.52

40 051 700.52

1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17

 

Областной бюджет

24 870 136.96

12 919 905.76

11 950 231.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задачи 3, 4, 5 подпрограммы 1:

Задача 3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, по месту учебы, по месту работы, развитие спортивного движения среди лиц пенсионного возраста и ветеранов;

Задача 4. Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими организациями;

Задача 5. Укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для занятий населения города физической культурой и спортом.

 

 

4

 

1.4.

Пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни

МБУ «ФСЦ»

Местный бюджет

2 720 922.00

406 800.00

406 800.00

445 934.00

445 934.00

445 934.00

284 760.00

284 760.00

1, 2, 3, 4, 5 ,6, 11, 13, 16

 

Областной бюджет

1 056 600.00

 

 

352 200.00

352 200.00

352 200.00

 

 

 

Всего по подпрограмме 1, в том числе:

375 157 475,26

61 364 209.20

61 436 032.53

67 248 368,64

49 785 211.79

50 046 157.16

42 638 747.97

42 638 747.97

 

 

из местного бюджета

349 230 738,30

48 444 303.44

49 485 801.33

66 896 168,64

49 433 011.79

49 693 957.16

42 638 747.97

42 638 747.97

 

из областного бюджета

25 926 736.96

12 919 905.76

11 950 231.20

352 200.00

352 200.00

352 200.00

0.00

0.00

 

5

Задача 2 Программы Повышение конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва и успешное выступление снежинских  спортсменов  на соревнованиях различного уровня

Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки.

 

2.1.

Реализация дополнительных общеобразователь-ных общеразвивающих программ

МБУ «СШ «Олимпия»

Местный бюджет

577 759.13

292 004.80

285 754.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1, 7, 8

Постановление Главы города Снежинска Челябинской области от 26.12.2005 № 1490 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа по обеспечению условий для развития массовой физической культуры и спорта"»
Постановления Администрации от 18.11.2016 г. №1575 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в сфере образования»

2.2.

Реализация дополнительных предпрофессиональ-ных программ в области физической культуры и спорта

МБУ «СШ «Олимпия», МБУ  «Снежинская СШ по плаванию»

Местный бюджет

109 949 693,21

16 625 363.76

16 527 693.83

17 864 825,32

14 377 328.84

13 731 464.80

15 411 508.33

15 411 508.33

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12

Областной бюджет

8 957 019.57

3 103 685.40

5 853 334.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Реализация программ спортивной подготовки

МБУ  «СШ «Олимпия»» МБУ  «Снежинская СШ по плаванию»» МБУ «СШОР по гандболу»

Местный бюджет

81 620 138,15

10 620 713.00

11 014 001.48

16 048 692,77

 

11 849 469.72

11 144 487.98

10 471 386.60

10 471 386.60

 1-9 , 11, 12

 

Областной бюджет

11 042 152.11

3 921 833.47

4 799 818.64

353 500.00

353 500.00

353 500.00

630 000.00

630 000.00

 

2.4.

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта

МБУ «Снежинская  СШ по плаванию», МБУ «СШОР по гандболу «

Местный бюджет

20 974 234.81

3 442 141.17

3 238 363.60

3 596 336.81

2 482 935.61

2 966 149.18

2 624 154.22

2 624 154.22

1, 7, 8

 

Областной бюджет

2 289 600.00

 

 

528 400.00

528 400.00

528 400.00

352 200.00

352 200.00

 

                                                                                            7

 

Задача 2 подпрограммы 2. Обеспечение эффективной организационной модели для подготовки спортсменов к выступлениям

на соревнованиях различного уровня.

 

2.5.

Обеспечение выступления команды «Сунгуль» в чемпионате России по гандболу

МБУ «СШОР по гандболу»

Местный бюджет

62 911 361,18

14 447 652.71

8 330 443.17

11 206 021,41

7 885 001.13

7 949 181.38

6 546 530.69

6 546 530.69

4, 5, 6, 9, 11

Областной бюджет

70 496 811.76

9 268 459.47

10 828 352.29

10 800 000.00

10 800 000.00

10 800 000.00

9 000 000.00

9 000 000.00

Задача 3 подпрограммы 2. Обеспечение содержания спортивных объектов

2.6.

Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности

МБУ  «СШ «»лимпия», МБУ  «Снежинская СШ по плаванию", МБУ «СШОР по гандболу»

Местный бюджет

185 087 171,23

26 206 045.68

25 343 638.71

35 632 610,79

26 557 168.97

27 878 715.56

21 734 495.76

21 734 495.76

1, 13

Областной бюджет

14 037 402.26

7 774 786.90

6 262 615.36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Всего по подпрограмме 2, в том числе:

567 943 343,41

95 702 686.36

92 484 015.58

96 030 387,10

74 833 804.27

75 351 898.90

66 770 275.60

66 770 275.60

 

 

из местного бюджета

461 120 357,71

71 633 921.12

64 739 895.12

84 348 487,10

63 151 904.27

63 669 998.90

56 788 075.60

56 788 075.60

из областного бюджета

106 822 985.70

24 068 765.24

27 744 120.46

11 681 900.00

11 681 900.00

11 681 900.00

9 982 200.00

9 982 200.00

Задача 3 Программы Обеспечение необходимого уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями для достижения показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

Подпрограмма 3. Развитие спортивной инфраструктуры 

Задача 1 подпрограммы 3. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, путем повышения уровня обеспеченности населения новыми объектами спорта и прошедшими ремонт или реконструкцию

 

                                                                          9

3.1.

Реконструкция спортивных площадок открытого типа на территории стадиона им.

Ю.А.Гагарина

МБУ «ФСЦ»

Местный бюджет

843 858,51

843 858,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1, 2

Постановление Главы города Снежинска Челябинской области от 26.12.2005 № 1490 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа по обеспечению условий для развития массовой физической культуры и спорта»

Областной бюджет

2 940 000,00

2 940 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона им.Ю.А.Гагарина в г. Снежинск

МБУ «ФСЦ»

Местный бюджет

16 000 000,00

0,00

16 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

42 000 000,00

0,00

14 000 000,00

14 000 000,00

14 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

7 318 510,00

0,00

7 318 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Капитальный ремонт спортивного зала «Ангар», расположенного по адресу г. Снежинск, Челябинской области, ул. Комсомольская, 22

МКУ «УГХ» МКУ «СЗСР»

Местный
бюджет

23 699 107,86

8 767 145,69

14 931 962,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Ремонт плавательного бассейна «Урал»

МКУ «УГХ»/МКУ «СЗСР»

Местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3.5.

Адаптация спортивных сооружений для инвалидов и других МГН (маломобильные группы населения) и приобретение специального оборудования

МБУ «ФСЦ»

Местный бюджет

15 260,00

0,00

0,00

15 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

3 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

3.6.

Строительство 25 метрового плавательного бассейна в 20 микрорайоне

г. Снежинска

МКУ «УГХ»  МКУ «СЗСР»

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

3.7.

Строительство площадки для игры в стритбол и воркаут на стадионе им.Ю.А.Гагарина

МБУ «ФСЦ»

Местный бюджет

4 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

0,00

0,00

 

 

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

Строительство открытой спортивной площадки на территории ФОК «Айсберг»,

в т.ч. ПИР

МБУ «ФСЦ»

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по подпрограмме 3, в том числе:

72 316 736.37

12 551 004.20

52 250 472.17

5 515 260.00

1 000 000.00

1 000 000.00

0.00

0.00

 

 

из местного бюджета

45 058 226.37

9 611 004.20

30 931 962.17

4 515 260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

из областного бюджета

19 940 000.00

2 940 000.00

14 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

0.00

0.00

 

 

из внебюджетных источников

7 318 510.00

0.00

7 318 510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача 4 Программы Реализация государственной политики и нормативно – правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта.

Подпрограмма 4. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта

Задачи подпрограммы 4:

Задача 1. Сопровождение деятельности учреждений, подведомственных Управлению;

Задача 2 Совершенствование системы повышения квалификации административных работников, педагогического и тренерского состава подведомственных учреждений;

Задача 3. Внедрение современных программных продуктов для вычислительной техники при сопровождения образовательного процесса и процесса спортивной подготовки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Обеспечение деятельности МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации Снежинского городского округа»

МКУ «УФиС»

Местный бюджет

36 783 890,44

7 552 062.98

7 810 939.95

8 088 475,10

6 639 177.30

6 693 235.11

0.00

0.00

1-4

Постановление Главы города Снежинска Челябинской области от 26.12.2005 № 1490 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа по обеспечению условий для развития массовой физической культуры и спорта»

 

Всего по подпрограмме 4, в том числе:

36 783 890,44

7 552 062.98

7 810 939.95

8 088 475,10

6 639 177.30

6 693 235.11

0.00

0.00

 

 

из местного бюджета

36 783 890,44

7 552 062.98

7 810 939.95

8 088 475,10

6 639 177.30

6 693 235.11

0.00

0.00

Всего затрат по Программе, в том числе:

1 052 201 445,48

177 169 962.74

213 981 460.23

176 882 490,84

132 258 193.36

133 091 291.17

109 409 023.57

109 409 023.57

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

из местного бюджета

892 193 212,82

137 241 291.74

152 968 598.57

163 848 390,84

119 224 093.36

120 057 191.17

99 426 823.57

99 426 823.57

 

из областного бюджета

152 689 722.66

39 928 671.00

53 694 351.66

13 034 100.00

13 034 100.00

13 034 100.00

9 982 200.00

9 982 200.00

 

из внебюджетных источников

7 318 510,00

0,00

7 318 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

В том числе по бюджетополучателям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

МКУ «УФиС»

1 052 201 445,48

168 402 817.05

199 049 498.06

176 882 490,84

132 258 193.36

133 091 291.17

109 409 023.57

109 409 023.57

Х

из местного бюджета

892 193 212,82

128 474 146.05

138 036 636.40

163 848 390,84

119 224 093.36

120 057 191.17

99 426 823.57

99 426 823.57

из областного бюджета

152 689 722.66

39 928 671.00

53 694 351.66

13 034 100.00

13 034 100.00

13 034 100.00

9 982 200.00

9 982 200.00

из внебюджетных источников

7 318 510.00

0.00

7 318 510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

МКУ «УГХ»/ МКУ «СЗСР»

28 199 107.86

8 767 145.69

14 931 962.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Х

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

из местного бюджета

28 199 107.86

8 767 145.69

14 931 962.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

из областного бюджета

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из внебюджетных источников

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

16-02-2021

Прикреплённые файлы

25632_П_2021_02_15_178.doc