Постановление №197 от 17.02.2021 - Официальный сайт администрации города Снежинска
-
+
Увеличение шрифта CTRL '+' уменьшение Ctrl '-'
MKD Комфортная городская среда Covid-19 Приемная

Рубрикатор

Постановления и распоряжения администрации

Постановление №197 от 17.02.2021

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие информационного

общества в Снежинском городском округе»

на 2019 – 2030 гг.

 

 

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 № 1492,

от 16.12.2019 № 1629) на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе»

на 2019 – 2030 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 22.11.2019 №1493 (с изменениями

от 02.07.2020 № 804), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

 

 

 

Глава Снежинского

городского округа                                                     И.И.Сапрыкин

 


 

 

 

                                                                                           

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

    от _______________ №  _______

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 

«Развитие информационного общества Снежинского городского округа» на 2019 – 2030 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Снежинск

2021 г.

 

 

2

 

 

ПАСПОРТ

 

муниципальной Программы «Развитие информационного общества в Снежинском городского округа» на 2019 – 2030 гг.

 

Наименование Программы

Муниципальная Программа «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» на 2019 – 2030 гг.

(далее – Программа)

Основание для разработки Программы

– Указ Президента Российской Федерации

от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации»;

– Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 04.10.2019 № 231–р

«О разработке муниципальной Программы «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» на 2019 – 2030 гг.»

Координатор Программы

Заместитель главы городского округа

Разработчик Программы

– Муниципальное бюджетное учреждение «ИНФОРМКОМ» (далее – МБУ «ИНФОРМКОМ»);

– Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО»)

Цель Программы

Внедрение цифровых технологий, обеспечение эффективного управления информационно–телекоммуникационными ресурсами

Задачи муниципальной Программы

1. Повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры;

2. Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

Сроки реализации Программы

2019 – 2030 годы

Перечень подпрограмм

1. «Обеспечение эффективного управления информационно–телекоммуникационными ресурсами»;

2. «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 – 2024 гг.»

 

Исполнители

 

 

Программы

 

– МБУ «ИНФОРМКОМ»;

                    3

 

  – Администрация Снежинского городского округа (далее – Администрация);

– МКУ «УГХ СГО»;

– муниципальные учреждения Снежинского городского округа;

– ресурсоснабжающие организации;

– управляющие компании.

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 293 124 437,38 руб.*, в том числе:

– областной бюджет – 126 785 000 руб.:

2019 г. – 0;

2020 г. – 0;

2021 г. – 0;

2022 г. – 0;

2023 г. – 39 462 500 руб.*;

2024 г. – 87 322 500 руб.*;

2025 г. – 0;

2026 г. – 0;

2027 г. – 0;

2028 г. – 0;

2029 г. – 0;

2030 г. – 0;

– местный бюджет – 161 339 437,38 руб.:

2019 г. – 0;

2020 г. – 12 902 559,80 руб.;

2021 г. – 6 440 986,79 руб.;

2022 г. – 6 440 946,79 руб.;

2023 г. – 19 887 368 руб.*;

2024 г. – 18 915 368 руб.*;

2025 г. – 16 125 368 руб.*;

2026 г. – 16 125 368 руб.*;

2027 г. – 16 125 368 руб.*;

2028 г. – 16 125 368 руб.*;

2029 г. – 16 125 368 руб.*;

2030 г. – 16 125 368 руб.*;

– внебюджетные источники – 5 000 000 руб.:

2019 г. – 0;

2020 г. – 0;

2021 г. – 5 000 000 руб.;

2022 г. – 0;

2023 г. – 0;

2024 г. – 0;

2025 г. – 0;

2026 г. – 0;

            4

 

2027 г. – 0;

2028 г. – 0;

2029 г. – 0;

2030 г. – 0;

 

*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

Индикаторы (показатели) реализации Программы

– количество информационных систем обеспечения типовой деятельности;

– доля защищенных рабочих мест с доступом

к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия;

– количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия;

– доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»,

в общем числе домашних хозяйств;

– доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь

и широкополосный доступ к сети «Интернет»;

– стоимостная доля отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления;

– количество городских округов, на территории которых реализуются мероприятия «Умный город»;

– количество муниципальных учреждений,

в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов (нарастающим итогом);

 

 

             5

 

– доля опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения;

– доля объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами;

– доля «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации Программы

– обеспечение бесперебойного функционирования информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска;

– сохранение доли защищенных рабочих мест

с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия на уровне 100% в течение всего периода действия Программы;

– увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия

с 73 единиц в 2018 году до 77 в 2030 году;

– увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»,

в общем числе домашних хозяйств с 78% в 2018 году до 97% в 2030 году;

– сохранение доли населенных пунктов

с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети «Интернет» на уровне 100% в течение всего периода действия Программы;

– увеличение стоимостной долиотечественных цифровых платформ сбора, обработки

и распространения данных с 65% в 2018 году

до 90% в 2030 году;

– увеличение количества городских округов,

на территории которых реализуются мероприятия «Умный город» к 2024 году на 1 ед.

– увеличение количества муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета

коммунальных ресурсов до 56 в 2024 году;

              6

 

– доведение доли опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения до 50% в 2024 году;

– доведение доли объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами до 100% в 2024 году;

– увеличение доли «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования до 75% в 2024 году.

Организация контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

– координатор Программы;

– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

– комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

– Собрание депутатов города Снежинска.

  1. Цель и задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики администрации Снежинского городского округа в сфере реализации Программы определены исходя

из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определенных требованиями федеральных законов от 06.10.2003

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжений Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2013 года № 2036–р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года», Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации».

Реализация целей развития информационного общества согласно приоритетам государственной политики, отражена в государственной Программе Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 15.04.2014 № 313 (в ред. постановления Правительства РФ

от 29.03.2019 № 356–24).

Одними из приоритетных направлений в сфере развития информационно–телекоммуникационных технологий в органах власти

и органах местного самоуправления являются:

7

 

  1. Использование информационно–телекоммуникационных технологий для автоматизации процессов и повышения качества

и доступности, предоставляемых организациям и гражданам государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций.

  1. Использование типовых информационно–технологических сервисов и единой сети передачи данных.
  2. Использование российского программного обеспечения и средств информационно–телекоммуникационных технологий.
  3. Защита информации, содержащейся в государственных (муниципальных) информационных системах.
  4. Повышение качества и обеспечение доступности информации

о деятельности органов власти, в том числе в форме открытых данных.

  1. Обеспечение бесперебойного функционирования информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему администрации города Снежинска.
  2. Сопровождение прикладных программных средств.

В соответствии с приоритетами государственной и муниципальной политики в сфере информатизации целью Программы является внедрение цифровых технологий, обеспечение эффективного управления информационно–телекоммуникационными ресурсами.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение эффективности управления, функционирования

и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры.

2. Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составляет 293 124 437,38 руб.*,

в том числе по годам:

– областной бюджет – 126 785 000 руб.:

2019 г. – 0;

2020 г. – 0;

2021 г. – 0;

2022 г. – 0;

2023 г. – 39 462 500 руб.*;

2024 г. – 87 322 500 руб. *;

                                               8

 

2025 г. – 0;

2026 г. – 0;

2027 г. – 0;

2028 г. – 0;

2029 г. – 0;

2030 г. – 0;

– местный бюджет – 161 339 437,38 руб.:

2019 г. – 0;

2020 г. – 12 902 559,80 руб.;

2021 г. – 6 440 986,79 руб.;

2022 г. – 6 440 946,79 руб.;

2023 г. – 19 887 368 руб.*;

2024 г. – 18 915 368 руб.*;

2025 г. – 16 125 368 руб.*;

2026 г. – 16 125 368 руб.*;

2027 г. – 16 125 368 руб.*;

2028 г. – 16 125 368 руб.*;

2029 г. – 16 125 368 руб.*;

2030 г. – 16 125 368 руб.*;

– внебюджетные источники – 5 000 000 руб.:

2019 г. – 0;

2020 г. – 0;

2021 г. – 5 000 000 руб.;

2022 г. – 0;

2023 г. – 0;

2024 г. – 0;

2025 г. – 0;

2026 г. – 0;

2027 г. – 0;

2028 г. – 0;

2029 г. – 0;

2030 г. – 0.

 

*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета

на очередной финансовый год.

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны

в приложении к Программе.

 

3. Организация управления Программой

 

                                               9

 

Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.

Разработчиками Программы являются МБУ «ИНФОРМКОМ»,

МКУ «УГХ СГО».

МБУ «ИНФОРМКОМ»:

– организует выполнение мероприятий Программы;

– осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия

по реализации программных мероприятий;

– готовит предложения о внесении изменений в Программу

и предложения по совершенствованию механизма реализации Программы;

– готовит и представляет в администрацию Снежинского городского округа по итогам года отчет о ходе реализации Программы.

МКУ «УГХ СГО»:

– организует выполнение мероприятий Программы;

– вносит предложения в МБУ «ИНФОРМКОМ» по внесению изменений в Программу и предложения по совершенствованию механизма реализации Программы;

– готовит и представляет в МБУ «ИНФОРМКОМ» отчет о ходе реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

– координатор Программы;

–Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

–комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

–Собрание депутатов Снежинского городского округа.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта Снежинского городского округа.

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

 

Результаты реализации Программы:

– обеспечение бесперебойного функционирования информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска;

– сохранение доли защищенных рабочих мест с доступом

к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия на уровне 100%

в течение всего периода действия Программы;

– увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их

                                               10

 

подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия с 73 единиц в 2018 году до 77

в 2030 году;

– увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств с 78%

в 2018 году до 97% в 2030 году;

– сохранение доли населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети «Интернет» на уровне 100% в течение всего периода действия Программы;

– увеличение стоимостной доли отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных с 65% в 2018 году до 90%

в 2030 году;

– увеличение количества городских округов, на территории которых реализуются мероприятия «Умный город» к 2024 году на 1 ед.

– увеличение количества муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов до 56 в 2024 году;

– доведение доли опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения до 50% в 2024 году;

– доведение доли объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами до 100% в 2024 году;

– увеличение доли «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования

до 75% в 2024 году.

 

5. Индикаторы (показатели) реализации Программы

 

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в таблице:

 

 

     

                                         

                    11

п/п

Наименование индикатора (показателя)

Еди–

ница изме–

рения

Отчет–ный

2018 год

(факт)

Значения индикаторов

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027год

2028 год

2029год

2030 год

За

период реализа–

ции

програм–

мы

 

Задача 1 Повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры

1.

Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности

ед.

36

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

 

2.

Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия

ед.

73

75

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

 

4.

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств

%

78

79

84

89

92

95

97

97

97

97

97

97

97

 

                               

 

           

12

                 

 

5.

Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети «Интернет»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

Стоимостная доля отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления

%

65

67

70

75

80

85

90

90

90

90

90

90

 

 

Задача 2 Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений

7.

Количество городских округов, на территории которых реализуются мероприятия «Умный город»

Ед.

0

0

1

1

1

1

1

 

8.

Количество муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов (нарастающим итогом)

Ед.

0

10

20

30

43

56

56

9.

Доля опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения

%

0

10

20

30

40

50

 

10.

Доля объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами

%

0,4

50

60

75

90

100

 

                               

 

           

13

                 

 

11.

Доля «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования

%

0

0

0

0

0

50

75

 

                                                           
 

 

14

 

Паспорт

 

подпрограммы «Обеспечение эффективного управления информационно–телекоммуникационными ресурсами»

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления информационно–телекоммуникационными ресурсами» (далее – подпрограмма).

Основной разработчик подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение «ИНФОРМКОМ» (далее – МБУ «ИНФОРМКОМ»).

Исполнители подпрограммы

МБУ «ИНФОРМКОМ», Администрация

Цель подпрограммы

Повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры

Задачи подпрограммы

– обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска;

– внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных

для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления;

– обновление парка персональных компьютеров

и оргтехники

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2030 годы.

Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы

за счет средств местного бюджета составляет 156 799 437,38 руб.*, в том числе по годам:

2019 г. – 0

2020 г. – 12 902 559,80 руб.

2021 г. – 6 440 986,79 руб.

2022 г. – 6 440 946,79 руб.

2023 г. – 18 137 368 руб.*

2024 г. – 16 125 368 руб.*

2025 г. – 16 125 368 руб.*

 

15

 

2026 г. – 16 125 368 руб.*

2027 г. – 16 125 368 руб.*

2028 г. – 16 125 368 руб.*

2029 г. – 16 125 368 руб.*

2030 г. – 16 125 368 руб.*

 

*Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Индикаторы реализации подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны

в разделе 4 подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

– обеспечение бесперебойного функционирования информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска;

 – сохранение доли защищенных рабочих мест

с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия на уровне 100% в течение всего периода действия подпрограммы;

  1. повышение уровня информирования жителей города о деятельности органов местного самоуправления, социально–экономического

и общественно–политического развития через средства массовой информации;

– увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия

с 73 единиц в 2018 году до 77 в 2030 году;

– увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»,

в общем числе домашних хозяйств с 78% в 2018 году до 97% в 2030 году;

 

 

16

 

– сохранение доли населенных пунктов

с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети «Интернет» на уровне 100% в течение всего периода действия Программы;

– увеличение стоимостной долиотечественных цифровых платформ сбора, обработки

и распространения данных с 65% в 2018 году

до 90% в 2030 году;

– увеличение доли рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и оргтехникой с 47% в 2018 году

до 60% в 2030 году.

 

1. Основные цели и задачи подпрограммы

 

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска;

2. Внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки

и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления.

3. Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники.

 

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 156 799 437,38 руб.*, в том числе по годам:

2019 г. – 0

2020 г. – 12 902 559,80 руб.

2021 г. – 6 440 986,79 руб.

2022 г. – 6 440 946,79 руб.

2023 г. – 18 137 368 руб.*

2024 г. – 16 125 368 руб.*

2025 г. – 16 125 368 руб.*

2026 г. – 16 125 368 руб.*

2027 г. – 16 125 368 руб.*

2028 г. – 16 125 368 руб.*

2029 г. – 16 125 368 руб.*

17

 

2030 г. – 16 125 368 руб.*

 

*Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

Результаты реализации подпрограммы:

– обеспечение бесперебойного функционирования информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска;

– сохранение доли защищенных рабочих мест с доступом

к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия на уровне 100%

в течение всего периода действия подпрограммы;

– повышение уровня информирования жителей города

о деятельности органов местного самоуправления, социально–экономического и общественно–политического развития через средства массовой информации;

– увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия с 73 единиц в 2018 году до 77

в 2030 году;

– увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств с 78% в 2018 году

до 97% в 2030 году;

– сохранение доли населенных пунктов с населением от 250 человек,

в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети «Интернет» на уровне 100% в течение всего периода действия Программы;

– увеличение стоимостной долиотечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных с 65% в 2018 году до 90%

в 2030 году;

– увеличение доли рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и оргтехникой с 47%

в 2018 году до 60% в 2030 году.

 

4. Индикаторы реализации подпрограммы

 

Индикаторы реализации подпрограммы отражены в таблице:

 

18

п/п

Наименование индикатора (показателя)

Едини–ца измере–ния

Отчет–ный 2018 год (факт)

Значения индикаторов

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

За период реализации программы

 

Задача 1 Обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска

1.1

Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности

ед.

36

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

 

1.2

Доля обеспеченности базовым комплектом лицензионных программных продуктов автоматизированных рабочих мест

%

80

80

85

90

95

100

100

100

100

100

100

100

 

1.3

Доля компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота

%

33

33

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

 

1.4

Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

1.5

Количество выпущенных номеров печатного издания

ед.

26

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

                                 
           

19

                   

1.6

Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия

ед.

73

75

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

 

1.7

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств

%

78

79

84

89

92

95

97

97

97

97

97

97

97

 

1.8

Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети «Интернет»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Задача 2 Внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления

2.1

Стоимостная доля отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления

%

65

67

70

75

80

85

90

90

90

90

90

90

 

Задача 3. Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники

3.1

Доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и оргтехникой

%

47

43

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 

 

 

20

 

ПАСПОРТ

 

подпрограммы «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 – 2024 гг.

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 – 2024 гг.

(далее – подпрограмма)

Основной разработчик подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО»)

Исполнители подпрограммы

– Администрация Снежинского городского округа (далее – Администрация);

– МКУ «УГХ СГО»;

– Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации города Снежинска» (далее – КУИ);

– Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее – УГ);

– Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее – УО);

– Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – УкиМП);

– Муниципальное казённое учреждение «Управление физкультуры и спорта администрации          города Снежинска» (далее – УфиС);

– ресурсоснабжающие организации;

– управляющие компании.

Цель подпрограммы

Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений

Задачи подпрограммы

  1. Снижение уровня неэффективного использования городских ресурсов за счет синхронизации выполнения мероприятий по ремонту, строительству, модернизации объектов инфраструктуры города, повышение уровня безопасности социально–значимых и других городских объектов, эффективное администрирование налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества, обеспечение активного взаимодействия всех оперативных служб города и организаций, отвечающих за работу городской инфраструктуры,

        21

 

оптимизация мероприятий по организации транспортных потоков.

  1. Обеспечение достоверных данных

о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, бюджетных организациях.

  1. Обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, улучшение архитектурного облика города, обеспечение оперативного реагирования

по устранению последствий погодных явлений

и аварийных ситуаций, повышение социальной активности горожан.

  1. Оперативное обеспечение отслеживания передвижений транспортных средств по территории городского округа, снижение загруженности транспортной инфраструктуры, рост уровня комфортности общественного транспорта и удобства его использования жителями, повышение мобильности граждан.
  2. Повышение уровня оперативности реагирования правоохранительных органов

и городских служб экстренной помощи, внедрение проекта «Безопасная школа».

  1. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 136 325 000 руб.*,

в том числе:

– федеральный (областной бюджет) –126 785 000 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 0 руб.;

2021 г. – 0 руб.;

2022 г. – 0 руб.;

2023 г. – 39 462 500 руб.;

2024 г.  – 87 322 500 руб.

– местный бюджет – 4 540 000 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 0 руб.;

2021 г. – 0 руб.;

2022 г. – 0 руб.;

2023 г. – 1 750 000 руб.;

2024 г.  – 2 790 000 руб.

22

 

– внебюджетные источники – 5 000 000 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 0

2021 г. – 5 000 000 руб.;

2022 г. – 0

2023 г. – 0

2024 г.  – 0.

 

*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя

из возможностей местного бюджета.

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

 

Индикаторы реализации подпрограммы указаны

в разделе 4 подпрограммы

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

  1. Повышение эффективности управления городской инфраструктурой, снижение аварийности

и уровня потерь на коммунальных сетях;

  1. Повышение эффективности городских транспортных систем;
  2. Снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности;
  3. Прогнозируемость и управляемость городской инфраструктуры – снижение числа ЧС;
  4. Снижение расходов муниципального бюджета на неэффективные разработки информационных систем;
  5. Увеличение количества городских округов,

на территории которых реализуются мероприятия «Умный город» к 2024 году на 1 ед.;

  1.  Увеличение количества муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов до 56 в 2024 году;
  2. Доведение доли опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения до 50% в 2024 году;

 

 

23

 

  1. Доведение доли объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами до 100% в 2024 году;
  2. Увеличение доли «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории

 

муниципального образования до 75% в 2024 году.

 

1. Цель и задачи подпрограммы

 

Цель подпрограммы – Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

Задачами подпрограммы являются:

1. Снижение уровня неэффективного использования городских ресурсов за счет синхронизации выполнения мероприятий по ремонту, строительству, модернизации объектов инфраструктуры города, повышение уровня безопасности социально–значимых и других городских объектов, эффективное администрирование налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества, обеспечение активного взаимодействия всех оперативных служб города и организаций, отвечающих за работу городской инфраструктуры, оптимизация мероприятий по организации транспортных потоков.

2. Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, бюджетных организаций.

3. Обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, улучшение архитектурного облика города, обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий погодных явлений и аварийных ситуаций, повышение социальной активности горожан.

4. Оперативное обеспечение отслеживания передвижений транспортных средств по территории городского округа, снижение загруженности транспортной инфраструктуры, рост уровня комфортности общественного транспорта и удобства его использования жителями, повышение мобильности граждан.

5. Повышение уровня оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи, внедрение проекта «Безопасная школа».

6. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов.

 

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.

                                24

 

Общий объем финансирования составляет 136 325 000 руб.*,

в том числе:

– федеральный (областной бюджет) – 126 785 000 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 0 руб.;

2021 г. – 0 руб.;

2022 г. – 0 руб.;

2023 г. – 39 462 500 руб.;

2024 г. – 87 322 500 руб.

– местный бюджет – 4 540 000 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 0 руб.;

2021 г. – 0 руб.;

2022 г. – 0 руб.;

2023 г. – 1 750 000 руб.;

2024 г. – 2 790 000 руб.

– внебюджетные источники – 5 000 000 руб.:

2019 г. – 0

2020 г. – 0

2021 г. – 5 000 000 руб.;

2022 г. – 0

2023 г. – 0

2024 г.  – 0.

 

*Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя

из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) бюджетов.

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

Результаты реализации подпрограммы:

  1. Повышение эффективности управления городской

инфраструктурой, снижение аварийности и уровня потерь

на коммунальных сетях.

  1. Повышение эффективности городских транспортных систем;
  2. Снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности.
  3. Прогнозируемость и управляемость городской инфраструктуры – снижение числа ЧС.
  4. Снижение расходов муниципального бюджета на неэффективные разработки информационных систем.

25

 

  1. Увеличение количества городских округов, на территории которых реализуются мероприятия «Умный город» к 2024 году на 1 ед.
  2.  Увеличение количества муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов до 56 в 2024 году.
  3. Доведение доли опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения до 50% в 2024 году.
  4. Доведение доли объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами до 100% в 2024 году.
  5. Увеличение доли «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования

до 75% в 2024 году.

 

4. Индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы

 

Индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы указаны

в таблице:

 

 

   

       

26

№ п/п

Наименование индикатора (показателя)

Единица измере–ния

Значения индикаторов

Отчетный 2018 год (факт)

2019год

2020 год

2021год

2022 год

2023 год

2024 год

За период реализации подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.  Снижение уровня неэффективного использования городских ресурсов за счет синхронизации выполнения мероприятий по ремонту, строительству, модернизации объектов инфраструктуры города, повышение уровня безопасности социально–значимых и других городских объектов, эффективное администрирование налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества, обеспечение активного взаимодействия всех оперативных служб города и организаций, отвечающих за работу городской инфраструктуры, оптимизация мероприятий по организации транспортных потоков

1.1

Доля обращений в режиме просмотра информационной системы цифровизации градостроительной деятельности от общего числа обращений

%

0

0

20

25

30

35

40

40

1.2

Доля справок, полученных при помощи информационной системы цифровизации градостроительной деятельности от общего числа полученных справок

%

0

0

80

85

90

95

100

100

1.3

Доля объектов муниципального имущества, поставленных на государственный кадастровый учет от общего числа объектов муниципального имущества

%

72

75

80

83

86

89

90

90

1.4

Доля светофоров, подключенных к интеллектуальной транспортной системе

%

0

0

20

40

60

80

100

100

1.5

Доля мест сбора ТКО, занесенных в электронную модель территориальной схемы обращения с отходами

%

0

0

0

0

30

60

100

100

1.6

Доля организаций, подключенных к электронной базе актуальных сведений о параметрах функционирования города для размещения необходимой информации

%

0

0

0

0

0

0

100

100

1.7

Количество городских округов, на территории которых реализуются мероприятия «Умный город»

Ед.

0

0

1

1

1

1

1

1

Задача 2. Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, бюджетных организациях

2.1

Доля коллективных (общедомовых) приборов учета, подключенных к автоматизированным системам учета потребления энергоресурсов

%

0

0

0

25

50

75

100

100

2.2

Количество муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов (нарастающим итогом)

Ед.

0

0

10

20

30

43

56

56

Задача 3. Обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, улучшение архитектурного облика города, обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий погодных явлений и аварийных ситуаций, повышение социальной активности горожан

3.1

Доля опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения

%

0

0

10

20

30

40

50

50

3.2

Доля объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами

%

0,4

0,4

50

60

75

90

100

100

     

27

             

3.3

Доля единиц дорожной техники, оборудованной системой спутниковой навигации Глонасс

%

0

0

50

100

100

100

100

100

3.4

Доля единиц дорожной техники, маршрут которой отслеживается онлайн

%

0

0

50

100

100

100

100

100

3.5

Количество объектов, обеспеченных доступом в сеть Wi–Fi (всего 7 объектов)

Ед.

0

0

3

4

0

0

0

7

Задача 4. Оперативное обеспечение отслеживания передвижений транспортных средств по территории городского округа, снижение загруженности транспортной инфраструктуры, рост уровня комфортности общественного транспорта и удобства его использования жителями, повышение мобильности граждан

4.1

Количество установленных камер видеонаблюдения высокой четкости для фиксации нарушений ПДД

Ед.

0

0

0

8

8

8

12

36

4.2

Процент соблюдения графика движения городского транспортного средства по маршруту

%

0

0

100

100

100

100

100

100

4.3

Доля «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования

%

0

0

0

0

0

50

75

75

4.4

Доля мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта

%

0

0

0

0

0

50

100

100

4.5

Доля мест ожидания общественного транспорта, оборудованных беспроводной бесплатной связью – Wi–Fi, средствами для зарядки мобильных устройств, средствами передачи экстренного вызова неотложных служб (кнопка 112)

%

0

0

0

0

0

0

100

100

Задача 5. Повышение уровня оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи, внедрение проекта «Безопасная школа»

5.1

Доля мест повышенной опасности, оснащенных системами видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики

%

0

0

0

0

0

0

100

100

5.2

Доля населения, подключенного к системе информирования о ЧС и неблагоприятных условиях через мобильное приложение от общей численности населения города

%

0

0

50

100

100

100

100

100

5.3

Количество видеокамер, установленных на объектах управления образования, социального и культурного назначения, спорта

Ед.

0

21

10

10

10

10

9

70

5.4

Количество СКУД, установленных на объектах управления образования

Ед.

0

0

9

8

8

8

6

39

Задача 6. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов

6.1

Доля единиц специализированной техники по вывозу твердых коммунальных отходов, подключённых к автоматизированной системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами

%

0

0

0

50

100

100

100

100

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе

«Развитие информационного общества в

Снежинском городском округе» на 2019 – 2030 гг.

 

Перечень мероприятий Программы

 

№ п/п

Наименование мероприятий

Источники финанси

рования

Объем финансирования, руб.

Бюджетополучатели/исполнители Программы

Связь с индикаторами реализации Программы (подпрограммы) (№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа

всего

2019

2020

2021

2022

2023*

2024*

2025*

2026*

2027*

2028*

2029*

2030*

Задача 1 Программы 

Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления информационно–телекоммуникационными ресурсами»

Задача 1 подпрограммы Обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска

1.1

Предоставление субсидий бюджетному учреждению на финансовое обеспечение программного и информационного сопровождения, обслуживание оргтехники для органов местного самоуправления и органов управления, Администрации

МБ

92 012 320,38

0,00

9 325 130,8

6 440 986,79

6 440 946,79

8 725 657,00

8 725 657,00

8 725 657,00

8 725 657,00

8 725 657,00

8 725 657,00

8 725 657,00

8 725 657,00

администрация/      МБУ "ИНФОРМКОМ"

№ 1.1, 1.3, 1.4, 1.6

Федеральный закон
от 06.10.2003

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.17 п.1 п.п.3)

1.2

Предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление издательской деятельности

МБ

21 119 933,00

0,00

3 577 429,00

0,00

0,00

2 192 813,00

2 192 813,00

2 192 813,00

2 192 813,00

2 192 813,00

2 192 813,00

2 192 813,00

2 192 813,00

администрация/      МБУ "ИНФОРМКОМ"

№ 1.5

Федеральный закон
от 06.10.2003

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (ст.17 п.1 п.п.3)

1.3

Приобретение лицензионного программного обеспечения

МБ

2 406 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 006 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

администрация

№ 1.2

 

                                     
                 

2

                 

1.4

Обеспечение широкополосного доступа к информационно–телекоммуникацион-ной сети «Интернет» для образовательных организаций Снежинского городского округа

По прямому контракту с АО «Эр–Телком Холдинг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление образования»

 

 

1.5

Консультирование в области компьютерных технологий

без финансирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МБУ «ИНФОРМКОМ

 

 

Задача 2 подпрограммы Внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления

2.1

Приобретение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных

МБ

22 255 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 781 898,00

2 781 898,00

2 781 898,00

2 781 898,00

2 781 898,00

2 781 898,00

2 781 898,00

2 781 898,00

администрация

№ 2.1

 

Задача 3 подпрограммы Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники 

3.1

Обновление информационно–телекоммуникационной инфраструктуры

МБ

19 006 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 431 000,00

2 225 000,00

2 225 000,00

2 225 000,00

2 225 000,00

2 225 000,00

2 225 000,00

2 225 000,00

администрация

№ 3.1

 

 

Итого по подпрограмме

 

156 799 437,38

0,00

12 902 559,80

6 440 986,79

6 440 946,79

18 137 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

 

 

 

Задача 2 Программы

Подпрограмма «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 – 2024 гг.

Задача 1 подпрограммы. Снижение уровня неэффективного использования городских ресурсов за счет синхронизации выполнения мероприятий по ремонту, строительству, модернизации объектов инфраструктуры города, повышение уровня безопасности социально–значимых и других городских объектов, эффективное администрирование налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества, обеспечение активного взаимодействия всех оперативных служб города и организаций, отвечающих за работу городской инфраструктуры, оптимизация мероприятий по организации транспортных потоков

1.1.

Создание «Цифрового двойника города», в т.ч.

Всего, в т.ч.

3 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

2 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно–коммунального

ФБ (ОБ)

2 600 000,00

 

 

 

 

1 300 000,00

1 300 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

1 300 000,00

 

 

 

 

600 000,00

700 000,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Поэтапное внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обеспечивающей формирование в электронном виде данных об объектах недвижимости,

Всего, в т.ч.

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

администрация (УГ)

№ 1.1, 1.2

ФБ (ОБ)

2 000 000,00

 

 

 

0

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельных участках и их характеристиках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город»

от 19.03.2019

№ 06–21/С

1.1.2.

Внедрение электронного сервиса, обеспечивающего регулярный анализ фактических данных об объектах недвижимости и данных кадастровой карты муниципального образования, направленный на выявление несоответствий и принятия соответствующих мер реагирования

Всего, в т.ч.

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

КУИ

№1.3

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

300 000,00

 

 

 

 

100 000,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы, обеспечивающей анализ маршрутов движения общественного и частного транспорта и уровень загруженности участков транспортной сети

Всего, в т.ч.

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

МКУ "УГХ СГО"

№1.4

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

1 000 000,00

 

 

 

 

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

Внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

Всего, в т.ч.

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

 

 

 

 

 

 

МКУ «УГХ СГО»

№1.5

ФБ (ОБ)

600 000,00

 

 

 

 

300 000,00

300 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Создание Интеллектуального центра городского управления за счет внедрения единой диспетчерской службы города, обладающей электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города

Всего, в т.ч.

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

администрация

№1.6, 1.7

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

1 000 000,00

 

 

 

 

 

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

4

                 

 

Итого Задача 1:

Всего, в т.ч.

4 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

3 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

2 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

1 700 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2 подпрограммы. Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, бюджетных организациях.

2.1.

Внедрение систем коммунального учета энергоресурсов, в т.ч.

Всего, в т.ч.

36 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 900 000,00

18 100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

№2.1

СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город» от 19.03.2019 №06–21/С

 
 
 
 
 

ФБ (ОБ)

36 000 000,00

 

 

 

 

17 900 000,00

18 100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Оснащение автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления с периодичностью 1 раз в час

Всего, в т.ч.

31 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 500 000,00

15 500 000,00

 

 

 

 

 

 

администрация, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании

 

ФБ (ОБ)

31 000 000,00

 

 

 

 

15 500 000,00

15 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Оснащение автоматизированными системами учета потребления холодной воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие показаний давления и объема потребления с периодичностью ежедневно в определенное время

Всего, в т.ч.

4 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400 000,00

2 100 000,00

 

 

 

 

 

 

администрация, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании

 

ФБ (ОБ)

4 500 000,00

 

 

 

 

2 400 000,00

2 100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 
                 

5

             

 

 

2.1.3.

Обеспечение приема данных с автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов в случае критических отклонений их показаний в единую диспетчерскую службу города

Всего, в т.ч.

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

администрация

 

 

ФБ (ОБ)

500 000,00

 

 

 

 

 

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Организация деятельности оператора по обработке и передаче данных с автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов.

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

администрация

 

 

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Сокращение потребления энергоресурсов в государственных и муниципальных учреждениях, за счет проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в   муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления.

Всего, в т.ч.

4 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 750 000,00

1 750 000,00

 

 

 

 

 

 

МКУ «УГХ СГО»

№2.2

 

ФБ (ОБ)

4 000 000,00

 

 

 

 

2 500 000,00

1 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

МБ

500 000,00

 

 

 

 

250 000,00

250 000,00

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого Задача 2:

Всего, в т.ч.

40 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 650 000,00

19 850 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 400 000,00

19 600 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Задача 3 подпрограммы. Обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, улучшение архитектурного облика города, обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий погодных явлений и аварийных ситуаций, повышение социальной активности горожан

 

 

 

6

 

3.1.

Внедрение энергоэффективного городского освещения, включая архитектурную и художественную подсветку

Всего, в т.ч.

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

 

 

 

 

МКУ "УГХ СГО"

№3.1, 3.2

 

 

СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно–коммунального ххозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город» от 19.03.2019 №06–21/С Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город" от 19.03.2019 №06–21/С ерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город" от 19.03.2019 №06–21/С

 

ФБ (ОБ)

4 000 000,00

 

 

 

 

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Организация автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники, в т.ч.

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Внедрение системы автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники с использованием систем навигации и /или фото–видео фиксации

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

МКУ "УГХ СГО"

№3.3

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Организация контроля за эффективностью использования техники (расчет логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением техники от маршрута     

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

МКУ "УГХ СГО"

№3.4, 3.5

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Обеспечение в местах массового скопления людей и социально–значимых объектах доступа в сеть Wi–Fi

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

администрация

№3.6

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого Задача 3:

Всего, в т.ч.

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Задача 4. Оперативное обеспечение отслеживания передвижений транспортных средств по территории городского округа, снижение загруженности транспортной инфраструктуры, рост уровня комфортности общественного транспорта и удобства его использования жителями, повышение мобильности граждан.

 

7

4.1.

Внедрение системы автоматической фото–видео–фиксации нарушений правил дорожного движения, в т.ч.

Всего, в т.ч.

11 200 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

6 200 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

№4.1

СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город» от 19.03.2019 №06–21/С

ФБ (ОБ)

6 200 000,00

 

 

 

 

6 200 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

5 000 000,00

 

 

5 000 000,00 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

Внедрение системы автоматической фото–видео–фиксации нарушений правил дорожного движения с применением камер видеонаблюдения высокой четкости

Всего, в т.ч.

11 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

администрация

 

 

ФБ (ОБ)

6 000 000,00

 

 

 

 

6 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

5 000 000,00

 

 

5 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Обеспечение доступа правоохранительных органов к данным из системы автоматической фото–видео–фиксации для осуществления оперативно–розыскных мероприятий

Всего, в т.ч.

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

администрация

 

ФБ (ОБ)

200 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Организация интеллектуального управления городским общественным транспортом путем внедрения системы отслеживания передвижения общественного транспорта в онлайн–режиме

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

МКУ "УГХ СГО"

№4.2, 4.3

 

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                 

8

               

 

4.3.

Установка систем автоматического регулирования потока транспортных средств при повышении/понижении загруженности проезжей части ("умный светофор")

Всего, в т.ч.

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

 

 

 

 

 

 

МКУ "УГХ СГО"

№4.4

 

ФБ (ОБ)

5 000 000,00

 

 

 

 

2 500 000,00

2 500 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, в т.ч.

Всего, в т.ч.

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

3 000 000,00

 

 

 

 

2 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

4.4.1.

Обеспечение создания безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационными табло о передвижении общественного транспорта, схемах и периодичности его движения.

Всего, в т.ч.

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

МКУ "УГХ СГО"

№4.5

 

ФБ (ОБ)

2 500 000,00

 

 

 

 

2 000 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.

Оборудование мест ожидания общественного транспорта сетью беспроводной бесплатной связи – Wi–Fi, средствами для зарядки мобильных устройств, средствами передачи экстренного вызова неотложных служб (кнопка 112)

Всего, в т.ч.

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

администрация

№4.6

 

ФБ (ОБ)

500 000,00

 

 

 

 

 

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого Задача 4:

Всего, в т.ч.

19 200 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

10 700 000,00

3 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

14 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 700 000,00

3 500 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

9

Задача 5. Повышение уровня оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи, внедрение проекта «Безопасная школа»

 

5.1.

Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения, в т.ч.

Всего, в т.ч.

55 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

№5.1

СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город»

от 19.03.2019 №06–21/С

ФБ (ОБ)

55 000 000,00

 

 

 

 

0,00

55 000 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

5.1.1.

Внедрение системы видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики, а также автоматизированной системы контроля работы камер в местах повышенной опасности с синхронизацией имеющихся систем видеонаблюдения, в том числе установленных в рамках АПК «Безопасный город»

Всего, в т.ч.

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

 

 

 

 

 

 

администрация

ФБ (ОБ)

50 000 000,00

 

 

 

 

 

50 000 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.

Обеспечение доступа правоохранительных органов в систему видеонаблюдения для получения сведений

Всего, в т.ч.

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

 

 

 

 

 

 

администрация

 

ФБ (ОБ)

5 000 000,00

 

 

 

 

 

5 000 000,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Обеспечение системы информирования граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о неблагоприятных условиях (погодных, техногенных), в том числе через мобильные средства связи и системы оповещения

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

администрация

№5.2

 

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения на социально значимых объектах, в т.ч.

Всего, в т.ч.

12 725 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 962 500,00

6 762 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

10 985 000,00

 

 

 

 

5 062 500,00

5 922 500,00

 

 

 

 

 

 

МБ

1 740 000,00

 

 

 

 

900 000,00

840 000,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                 

10

               

 

5.3.1.

Создание и внедрение системы видеонаблюдения с автоматизированной функцией контроля работы камер в школах, детских садах, на объектах культурного назначения, спортивных сооружениях

Всего, в т.ч.

12 725 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 962 500,00

6 762 500,00

 

 

 

 

 

 

Бюджетные учреждения, в т.ч.

№5.3

 

ФБ (ОБ)

10 985 000,00

 

 

 

 

5 062 500,00

5 922 500,00

 

 

 

 

 

 

МБ

1 740 000,00

 

 

 

 

900 000,00

840 000,00

 

 

 

 

 

 

1 340 000,00

 

 

 

 

500 000,00

840 000,00

 

 

 

 

 

 

УО

200 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

УКиМП

 

200 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

УФиС

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Установка СКУД в детских садах, школах, центрах дополнительного образования детей.
Интеграция в систему комплексной безопасности «Цифровая школа»

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Бюджетные учреждения, в т.ч.

№5.4

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого Задача 5:

Всего, в т.ч.

67 725 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

840 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

65 985 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 062 500,00

60 922 500,00

 

 

 

 

 

 

МБ

1 740 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

840 000,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Задача 6. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов

6.1.

Автоматизация системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

№6.1

СОГЛАШЕНИЕ о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

6.1.1.

Внедрение автоматизированной информационной системы управления обращения с отходами

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

МКУ «УГХ СГО»

 

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.

Обеспечение контроля за передвижением и работой специализированной техники по вывозу бытовых отходов в онлайн – режиме

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

МКУ «УГХ СГО»

 

Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 
                 

11

             

 

 

6.1.3.

Организация взаимодействия региональных и муниципальных органов власти, регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, перевозчиков отходов и полигонов захоронения отходов.

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

МКУ «УГХ СГО»

 

Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город»

от 19.03.2019 №06–21/С

ФБ (ОБ)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого Задача 6:

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

ВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подпрограмме

Всего, в т.ч.

136 325 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 212 500,00

90 112 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

126 785 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 462 500,00

87 322 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБ

4 540 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 750 000,00

2 790 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по Программе, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

Всего, в т.ч.

293 124 437,38

0

12 902 559,80

11 440 986,79

6 440 946,79

59 349 868,00

106 237 868,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

 

 

 

 

ФБ (ОБ)

126 785 000,00

0

0,00

0,00

0,00

39 462 500,00

87 322 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ, в т.ч.:

161 339 437,38

0

12 902 559,80

6 440 986,79

6 440 946,79

19 887 368,00

18 915 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

администрация

157 799 437,38

0,00

12 902 559,80

6 440 986,79

6 440 946,79

18 137 368,00

17 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

16 125 368,00

 

 

 

КУИ

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ "УГХ СГО"

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

750 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО

1 340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

840 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКиМП

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УФиС

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

*– объем финансирования указан справочно, исходя из потребности, фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

18-02-2021

Прикреплённые файлы

25657_П_2021_02_17_197.doc