Постановление №175 от 15.02.2021
О внесении изменений в муниципальную
Программу «Социальная поддержка
жителей Снежинского городского
округа» на 2019 – 2024 гг.
Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 № 1492,
от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2019 – 2024 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.12.2018 № 1764 (с изменениями от 18.05.2020 № 598).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.
Глава Снежинского
городского округа И.И.Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _______________ № ________
Изменения
в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2019 – 2024 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 076 070 983,15 руб.,
втом числе:
средства областного бюджета – 1 545 422 790 руб.:
2019 год – 248 678 520,00 руб.;
2020 год – 268 040 170,00 руб.;
2021 год – 260 458 900,00 руб.;
2022 год – 268 107 000,00 руб.;
2023 год – 250 069 100,00 руб.;*
2024 год – 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета – 402 842 200,00 руб.:
2019 год – 76 729 200,00 руб.;
2020 год –57 283 200,00 руб.;
2021 год – 64 490 700,00 руб.;
2022 год – 65 567 300,00 руб.;
2023 год – 69 385 900,00 руб.;*
2024 год – 69 385 900,00 руб.;*
средства местного бюджета – 127 805 993,15 руб.:
2019 год – 26 194 009,80 руб.;
2020 год – 25 325 730,35 руб.;
2021 год – 17 059 508,00 руб.;
2022 год – 17 206 745,00 руб.;
2023 год – 21 010 000,00 руб.;*
2024 год – 21 010 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного, федерального и местного бюджетов.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
2
2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 076 070 983,15 руб.,
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 076 070 983,15 руб.,
втом числе:
средства областного бюджета – 1 545 422 790 руб.:
2019 год – 248 678 520,00 руб.;
2020 год – 268 040 170,00 руб.;
2021 год – 260 458 900,00 руб.;
2022 год – 268 107 000,00 руб.;
2023 год – 250 069 100,00 руб.;*
2024 год – 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета – 402 842 200,00 руб.:
2019 год – 76 729 200,00 руб.;
2020 год –57 283 200,00 руб.;
2021 год – 64 490 700,00 руб.;
2022 год – 65 567 300,00 руб.;
2023 год – 69 385 900,00 руб.;*
2024 год – 69 385 900,00 руб.;*
средства местного бюджета – 127 805 993,15 руб.:
2019 год – 26 194 009,80 руб.;
2020 год – 25 325 730,35 руб.;
2021 год – 17 059 508,00 руб.;
2022 год – 17 206 745,00 руб.;
2023 год – 21 010 000,00 руб.;*
2024 год – 21 010 000,00 руб.*
средства местного бюджета – 127 805 993,15 руб.:
2019 год – 26 194 009,80 руб.;
2020 год – 25 325 730,35 руб.;
2021 год – 17 059 508,00 руб.;
2022 год – 17 206 745,00 руб.;
2023 год – 21 010 000,00 руб.;*
2024 год – 21 010 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного федерального и местного бюджетов.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Снежинсктого городского округа» включает в себя систему мероприятий, обеспечивающую достижение цели деятельности главного распорядителя бюджетных средств в сфере социальной защиты населения города, а также решение конкретных задач в соответствии с установленными целевыми индикативными показателями.
Мероприятия Программы направлены на:
– повышение уровня жизни отдельных категорий льготников;
– оказание всесторонней и адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации или нуждающимся в постоянной особой защите государства;
– улучшение качества предоставления муниципальных, государственных услуг;
– организацию выплаты и предоставления пособий, субсидий, льгот и компенсаций различным категориям населения в соответствии с действующим законодательством;
– улучшение качества жизни инвалидов, развитие их реабилитационного потенциала;
– обеспечение социальной поддержки семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детей, находящихся на попечении государства, предусматривает соединение семьи с необходимыми социальными ресурсами муниципального образования для преодоления трудной жизненной ситуации, меры, направленные на профилактику вторичного социального сиротства детей, проживающих в замещающих семьях, государственную поддержку выпускников государственных учреждений для детей–сирот.
Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Снежинского городского округа на указанные цели на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе».
3. Раздел 6 Программы«Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:
Индикаторами реализации Программы являются:
4
№ п/п |
Наименование индикатора |
Ед.изм. |
Значения индикаторов |
За период реализации Программы |
||||||
отчетный год 2018 |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г.* |
2024 г.* |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Задача 1 Программы «Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми» |
|
||||||||
1.1. |
Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры соц.поддержки, в общем числе обратившихся по состоянию на 31.12.2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (Uмеры). Показатель рассчитывается по формуле Uмеры = (Ч назн./Ч меры)* 100 % |
% |
99,8 |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
99 |
1.2. |
Доля граждан (имеющих детей), обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа обратившихся за начислением мер социальной поддержки |
% |
99,8 |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
99 |
1.3. |
Численность получателей мер социальной поддержки семей с детьми
|
чел. |
2 296 |
2 004 |
1 866 |
2 357 |
2 357 |
2 357 |
2 357 |
13 298 |
1.4. |
Численность получателей мер социальной поддержки детей –сирот, детей оставшихся без попечения родителей |
чел. |
128 |
124 |
124 |
138 |
138 |
138 |
138 |
800 |
1.5. |
Доля выпускников МКУСО «Центр помощи детям» устроенных на дальнейшее обучение или на работу от общего числа выпускников (Д вып.) . Показатель рассчитывается по формуле Dвып=(Ч пост. / Ч вып.) * 100%, где Чпост – количество выпускников; |
% |
98 |
98 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
99 |
Чвып – общее количество выпускников муниципальных организаций для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в очередном году
|
||||||||||
|
5 |
|
||||||||
1.6. |
Удельный вес сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных за отчетный период на воспитание в семьи от общего числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве |
% |
14 |
14 |
6 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Задача 2 Программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Снежинского городского округа» |
|||||||||
2.1. |
Доля объема выплаченных сумм на меры соц.поддержки от объема начисленных сумм на меры соц.поддержки по состоянию на 31.12.2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов (Dмеры) Показатель рассчитывается по формуле Dмеры =(Vвыпл. /Vначисл.) *100%, где Vвыпл – объем выплаченных сумм на меры соц.поддержки; Vначисл. – объем начисленных сумма на меры соцподдержки) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2. |
Численность получателей мер социальной поддержки (передаваемые гос.полномочия) |
чел. |
17 409 |
17 458 |
17 332 |
17 295 |
17 295 |
17 295 |
17 295 |
103 970 |
2.3. |
Удельный вес граждан, получивших соц.услуги в учреждениях соц. обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением соц.услуг в учреждения соц.обслуживания Показатель рассчитывается по формуле (Ч пол./ Ч об.)/100%, где Ч пол. – численность граждан, получивших соц. услуги в учреждениях соц.обслуживания; |
% |
95 |
95 |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Чобр – численность граждан, обратившихся за получением соц.услуг в установленном порядке |
||||||||||
2.4. |
Численность получателей социальных услуг |
чел. |
5 065 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
9 624 |
2.5. |
Отношение средней заработной платы отдельных категорий работников подведомственных учреждений (социальных работников, педагогического и медицинского персонала) до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области О соц Показатель О соц. рассчитывается по формуле ( З соц/Д труд)*100%, где З соц. –средняя зарплата социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций; Д труд. – среднемесячный доход от трудовой деятельности по Челябинской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6 |
|
||||||||
|
Задача 3 Программы «Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» |
|
||||||||
3.1. |
Доля жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными Показатель рассчитывается по формуле: D1= (Ч жалоб обоснованных/Ч общее число жалоб)* |
% |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
3.2. |
Доля финансовых средств, освоенных в ходе реализации Программы. Показатель рассчитывается по формуле: D2= (Ф освоено/Ф выделено)*100%, где Ф освоено – объем освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан; Ф выделено – объем средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан |
% |
95 |
95 |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
97 |
|
Задача 4 Программы «Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Снежинского городского округа путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки» |
|||||||||
4.1. |
Удельный вес семей находящихся в социально–опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении |
% |
18 |
19 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
20 |
4.2. |
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших адресную социальную помощь, дополнительные меры соц.поддержки и услуги от числа указанных категорий граждан состоящих на учете в Управлении |
% |
50 |
50 |
0 |
52 |
53 |
54 |
55 |
54 |
4.3. |
Доля финансовых средств, освоенных в ходе реализации Программы. Показатель рассчитывается по формуле: D2= (Ф освоено/Ф выделено)*100%, где Ф освоено – объем освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан; Ф выделено – объем средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан |
% |
95 |
95 |
0 |
97 |
98 |
98 |
98 |
97 |
7
4. Внести следующие изменения в подпрограмму 1 «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан, создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми (государственные полномочия)»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Подпрограмма 1 финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 1 составит 1 948 264 990 руб.,
втом числе:
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 076 070 983,15 руб.,
втом числе:
средства областного бюджета – 1 545 422 790 руб.:
2019 год – 248 678 520,00 руб.;
2020 год – 268 040 170,00 руб.;
2021 год – 260 458 900,00 руб.;
2022 год – 268 107 000,00 руб.;
2023 год – 250 069 100,00 руб.;*
2024 год – 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета – 402 842 200,00 руб.:
2019 год – 76 729 200,00 руб.;
2020 год –57 283 200,00 руб.;
2021 год – 64 490 700,00 руб.;
2022 год – 65 567 300,00 руб.;
2023 год – 69 385 900,00 руб.;*
2024 год – 69 385 900,00 руб.;*
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного, федерального бюджетов».
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма 1 финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 1 составит 2 076 070 983,15 руб.,
втом числе:
средства областного бюджета – 1 545 422 790 руб.:
8
2019 год – 248 678 520,00 руб.;
2020 год – 268 040 170,00 руб.;
2021 год – 260 458 900,00 руб.;
2022 год – 268 107 000,00 руб.;
2023 год – 250 069 100,00 руб.;*
2024 год – 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета – 402 842 200,00 руб.:
2019 год – 76 729 200,00 руб.;
2020 год –57 283 200,00 руб.;
2021 год – 64 490 700,00 руб.;
2022 год – 65 567 300,00 руб.;
2023 год – 69 385 900,00 руб.;*
2024 год – 69 385 900,00 руб.;*
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
3) раздел 5 «Индикаторы реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:
9
№ п/п |
Наименование индикатора |
Ед.изм. |
Значения индикаторов |
|||||||||||||||
отчетный год 2018 |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г.* |
2024 г.* |
За период реализации Подпрограммы |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
Задача 1 Программы «Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми» |
||||||||||||||||||
Задача 1 Подпрограммы 1 «Улучшение качества жизни детей и семей с детьми» |
||||||||||||||||||
1.1. |
Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры соц.поддержки, в общем числе обратившихся по состоянию на 31.12.2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (Uмеры). Показатель рассчитывается по формуле Uмеры = (Ч назн./Ч меры)* 100 % |
% |
99,8 |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
99 |
||||||||
1.2. |
Доля граждан (имеющих детей), обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа обратившихся за начислением мер социальной поддержки |
% |
99,8 |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
99 |
||||||||
1.3. |
Численность получателей мер социальной поддержки семей с детьми |
чел. |
2 296 |
2 004 |
1 866 |
2 357 |
2 357 |
2 357 |
2 357 |
13 298 |
||||||||
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
получатели областного единовременного пособия при рождении ребенка |
чел. |
500 |
360 |
299 |
500 |
500 |
500 |
500 |
2 659 |
||||||||
|
получатели ежемесячного пособия на ребенка |
чел. |
1 150 |
1 010 |
1 017 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
6 587 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
получатели ежемесячной денежной выплаты назначаемой в случае рождения третьегои (или) последующих детей до достижения возраста трех лет |
чел. |
6 |
25 |
58 |
17 |
17 |
17 |
17 |
151 |
||||||||
|
получатели государственных пособий, лица, не подлежащие обязательно социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лица, уволенные в связи с ликвидацией организации |
чел. |
175 |
179 |
110 |
170 |
170 |
170 |
170 |
969 |
||||||||
|
многодетные семьи (оплата ЖКУ) |
чел. |
115 |
120 |
138 |
130 |
130 |
130 |
130 |
778 |
||||||||
|
граждане, получающие субсидии на оплату ЖКУ |
чел. |
350 |
310 |
244 |
400 |
400 |
400 |
400 |
2 154 |
||||||||
1.4. |
Численность получателей мер социальной поддержки детей –сирот, детей оставшихся без попечения родителей |
чел. |
128 |
124 |
124 |
138 |
138 |
138 |
138 |
800 |
||||||||
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
дети, содержащиеся в приемной семье |
чел. |
28 |
41 |
48 |
46 |
46 |
46 |
46 |
273 |
||||||||
|
дети, находящиеся под опекой |
чел. |
70 |
67 |
59 |
73 |
73 |
73 |
73 |
418 |
||||||||
|
приемные семьи |
чел. |
16 |
16 |
17 |
19 |
19 |
19 |
19 |
109 |
||||||||
Задача 2 подпрограммы 1 «Создание условий для личностного развития детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
||||||||||||||||||
2.1. |
Доля выпускников МКУСО «Центр помощи детям» устроенных на дальнейшее обучение или на работу от общего числа выпускников (Д вып.) . Показатель рассчитывается по формуле Dвып=(Ч пост. / Ч вып.) * 100%, где Чпост – количество выпускников , Чвып. – общее количество выпускников муниципальных организаций для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в очередном году |
% |
98 |
98 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
99 |
||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.2. |
Доля финансовых средств, освоенных в ходе реализации Программы . Показатель рассчитывается по формуле: D2= (Ф освоено/Ф выделено)*100%, где Ф освоено – объем освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан; Ф выделено – объем средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан |
% |
95 |
95 |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
97 |
||||||||
Задача 2 Программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Снежинского городского округа» |
||||||||||||||||||
Задача 3 подпрограммы 1 «Повышение реальных доходов граждан получающих меры социальной поддержки» |
||||||||||||||||||
3.1. |
Доля объема выплаченных сумм на меры соц.поддержки от объема начисленных сумм на меры соц.поддержки по состоянию на 31.12.2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов (Dмеры) Показатель рассчитывается по формуле Dмеры+ (Vвыпл./V начсл.)*100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
3.2. |
Численность получателей мер социальной поддержки (передаваемые гос.полномочия) |
чел. |
17 409 |
17 458 |
17 332 |
17 295 |
17 295 |
17 295 |
17 295 |
103 970 |
||||||||
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
ветераны труда, труженики тыла |
чел. |
10 100 |
10 240 |
10 050 |
10 350 |
10 350 |
10 350 |
10 350 |
61 690 |
||||||||
|
ветераны труда Челябинской области |
чел. |
556 |
470 |
455 |
450 |
450 |
450 |
450 |
2 725 |
||||||||
|
дети погибших защитников Отечества |
чел. |
9 |
542 |
630 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1 196 |
||||||||
|
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий |
чел. |
75 |
67 |
59 |
62 |
62 |
62 |
62 |
374 |
||||||||
|
граждане, работающие и проживающие в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (сельские специалисты) |
чел. |
2 |
3 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
21 |
||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
отдельные категории граждан (инвалиды, граждане подвергшиеся действию радиации, ветераны ВОВ) |
чел. |
3 700 |
3 330 |
3 200 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
20 330 |
||||||||
|
получатели социального пособия на погребение |
чел. |
45 |
29 |
38 |
30 |
30 |
30 |
30 |
187 |
||||||||
|
Инвалиды (получатели страховых премий ОСАГО владельцев транспортных средств) |
чел. |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
||||||||
|
граждане, подвергшиеся воздействию радиации |
чел. |
270 |
276 |
247 |
242 |
242 |
242 |
242 |
1 491 |
||||||||
|
лица, награжденные знаком "Почетный Донор" |
чел. |
301 |
301 |
301 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 802 |
||||||||
|
получатели компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт |
чел. |
2 350 |
2 200 |
2 350 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
14 150 |
||||||||
Задача 4 подпрограммы 1 «Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста» |
||||||||||||||||||
4.1. |
Удельный вес граждан, получивших соц.услуги в учреждениях соц. обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением соц.услуг в учреждения соц.обслуживания Показатель рассчитывается по формуле (Ч пол./ Ч об.)/100%, где Ч пол. – численность граждан, получивших соц. услуги в учреждениях соц.обслуживания; Чобр. – численность граждан, обратившихся за получением соц.услуг в установленном порядке
|
% |
95 |
95 |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
||||||||
4.2. |
Численность получателей социальных услуг |
чел. |
5 065 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
9 624 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.3. |
Отношение средней заработной платы отдельных категорий работников подведомственных учреждений (социальных работников, педагогического и медицинского персонала) до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области О соц . Показатель О соц. рассчитывается по формуле ( З соц/Д труд)*100%, где Зсоц – средняя заработная плата социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций; Дтруд – среднемесячный доход от трудовой деятельности по Челябинской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
Задача 3 Программы «Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» |
||||||||||||||||||
Задача 5 подпрограммы 1 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия) – выполнение административных функций» |
||||||||||||||||||
5.1. |
Доля жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными Показатель рассчитывается по формуле: D1= (Ч жалоб обоснованных/Ч общее число жалоб)* |
% |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
не более 0,1 |
||||||||
5.2. |
Доля финансовых средств, освоенных в ходе реализации Программы. Показатель рассчитывается по формуле: D2= (Ф освоено/Ф выделено)*100%, где Ф освоено – объем освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан; Ф выделено – объем средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан |
% |
95 |
95 |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
97 |
||||||||
14
5. Внести следующие изменения в подпрограмму 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы 2 составит 127 805 993,15 руб.:
2019 год – 26 194 009,80 руб.;
2020 год – 25 325 730,35 руб.;
2021 год – 17 059 508,00 руб.;
2022 год – 17 206 745,00 руб.;
2023 год – 21 010 000,00 руб.;*
2024 год – 21 010 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы 2 составит 127 805 993,15 руб.:
2019 год – 26 194 009,80 руб.;
2020 год – 25 325 730,35 руб.;
2021 год – 17 059 508,00 руб.;
2022 год – 17 206 745,00 руб.;
2023 год – 21 010 000,00 руб.;*
2024 год – 21 010 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
3) раздел 5 « Индикаторы реализации Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
15
№ п/п |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значения индикаторов |
За период реализации Подпрограммы |
||||||
Отчетный год 2018 |
2009г |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Задача 1 подпрограммы 2. «Поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоление трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи» |
||||||||||
1.1 |
Удельный вес семей находящихся в социально–опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении |
% |
18 |
19 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
20 |
1.2 |
Доля граждан получивших дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан имеющих право на их получение и обратившиеся за их получением |
% |
97 |
97 |
0 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Задача 2 подпрограммы 2. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг отдельным категориям граждан и семьям с детьми» |
||||||||||
2.1 |
Доля граждан получивших дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан имеющих право на их получение и обратившиеся за их получением |
% |
97 |
97 |
0 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98
|
2.2 |
Предоставление субсидии из средств местного бюджета социально–ориентирован-ным некоммерческим организациям |
Кол–во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6.Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан»
на 2019 – 2024 годы
Перечень мероприятий Программы
№№ п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, руб. |
Бюджетополучатели/исполнители Программ–мы |
Связь с индикато–рами Программы, № показателя |
Ссылка на НПА, о соответствии РО полномо чиям Снежинско го ГО |
||||||||||||
Всего на 2019–2024 гг. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г |
2023 г.* |
2024 г.* |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
Задача 1 Программы «Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми» |
|
|
|
||||||||||||||
|
Подпрограмма 1. «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан, создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми (государственные полномочия)» |
|
||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 «Улучшение качества жизни детей и семей с детьми» |
|
|
|
||||||||||||||
1.1. |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплата труда приемному родителю |
ОБ |
49 487 608,00 |
8 041 285,00 |
10 200 750,00 |
9 310 900,00 |
9 370 185,00 |
6 282 244,00 |
6 282 244,00 |
УСЗН |
п.1.1; п.1.2; 1.4 |
1) ЗЧО от 25.10.2007 № 212–ЗО; 2) ЗЧО от 22.12.2005 № 442–ЗО |
||||||
1.2. |
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и на содержание детей, находящихся под опекой |
ОБ |
42 819 792,00 |
6 965 115,00 |
8 347 350,00 |
7 774 800,00 |
7 792 815,00 |
5 969 856,00 |
5 969 856,00 |
УСЗН |
п.1.1; п.1.2; 1.4 |
1) ЗЧО от 25.10.2007 № 212–ЗО; 2) ЗЧО от 22.12.2005 № 442–ЗО |
||||||
1.3. |
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка |
ОБ |
8 693 400,00 |
1 507 200,00 |
1 390 600,00 |
1 390 600,00 |
1 390 600,00 |
1 507 200,00 |
1 507 200,00 |
УСЗН |
п.1.1; п.1.2; 1.3 |
ФЗ от 19.05.1995 № 81–ФЗ, ст.3; |
||||||
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||||||
1.4. |
Выплата ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
ОБ |
35 390 400,00 |
5 588 600,00 |
5 732 600,00 |
5 597 900,00 |
5 821 900,00
|
6 324 700,00 |
6 324 700,00 |
УСЗН |
п.1.1; п.1.2; 1.3 |
ФЗ от 19.05.1995 № 81–ФЗ, ст.3; |
||||||
1.5. |
Ежемесяная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
ОБ |
249 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124 800,00 |
124 800,00 |
УСЗН |
п.1.1; п.1.2; 1.3 |
ФЗ от 19.05.1995 № 81–ФЗ, ст.3; |
||||||
1.6. |
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций |
ФБ |
83 097 200,00 |
12 086 300,00 |
14 894 000,00 |
13 522 500,00 |
14 420 600,00 |
14 086 900,00 |
14 086 900,00 |
УСЗН |
п.1.1; п.1.2; 1.3 |
ФЗ от 19.05.1995 № 81–ФЗ, ст.3; |
||||||
1.7. |
Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей |
ОБ |
11 407 800,00 |
1 867 700,00 |
2 205 000,00 |
1 852 500,00 |
1 926 600,00 |
1 778 000,00 |
1 778 000,00 |
УСЗН |
п.1.1; п.1.2; 1.3 |
ЗЧО от 31.03.2010 № 548–ЗО |
||||||
|
Задача 2 Подпрограммы 1 «Создание условий для личностного развития детей– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни» |
|
|
|
||||||||||||||
1.8. |
Обеспечение деятельности МКУСО «Центр помощи детям" |
ОБ |
98 744 290,00 |
15 558 5200,00 |
18 359 870,00 |
16 798 500,00 |
16 982 600,00 |
15 022 400,00 |
15 022 400,00 |
УСЗН, МКУСО «Центр помощи детям" |
п.1.5; 1.6 |
ФЗ от 21.12.1996 № 159–ФЗ |
||||||
Задача 2 Программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Снежинского городского округа» |
||||||||||||||||||
|
Задача 3 подпрограммы 1 «Повышение реальных доходов граждан получающих меры социальной поддержки» |
|
|
|
||||||||||||||
2.1. |
Ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам |
ОБ |
1 044 792 145,68 |
169 736 300,00 |
176 841 445,68 |
171 245 500,00 |
177 840 100,00 |
174 564 400,00 |
174 564 400,00 |
УСЗН |
п.2.1; 2.2 |
1) ФЗ от 18.10.1991 № 1761–1, ст.16; 2) ФЗ от 12.01.1995 № 5–ФЗ ст.10 п.1; |
||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3)ЗЧО от 24.11.2005 № 430–ЗО; Постановле-ние Закон.Собрания ЧО от 14.02.1996 № 16– ОЗ |
||||||
2.2. |
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (дополнительные меры социальной защиты ветеранов Челябинской области, сельские педагоги) |
ОБ |
1 523 300,00 |
419 800,00 |
198 200,00 |
183 200,00 |
190 500,00 |
265 800,00 |
265 800,00 |
УСЗН |
п.2.1; 2.2 |
Постановле-ние Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 |
||||||
2.3. |
Оплата жилищно–коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
ФБ |
269 051 000,00 |
52 636 200,00 |
34 949 000,00 |
43 537 600,00 |
43 537 600,00 |
47 195 300,00 |
47 195 300,00 |
УСЗН |
п.2.1; 2.2 |
1) ФЗ от 24.11.1995 № 181–ФЗ,ст.19; 2) ФЗ от 12.01.1995 № 5–ФЗ, ст.10 п.1; 3)ФЗ от 15.05.1991 № 1244–1, ст.14 п.4 |
||||||
2.4. |
Выплата социального пособия на погребение |
ОБ |
1 662 600,00 |
251 800,00 |
385 900,00 |
178 400,00 |
185 500,00 |
330 500,00 |
330 500,00 |
УСЗН |
п.2.1; 2.2 |
ФЗ от 12.02.1996 № 8–ФЗ |
||||||
2.5. |
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств |
ФБ |
13 300,00 |
0,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
УСЗН |
п.2.1; 2.2 |
ФЗ от 25.04.2002 № 40–ФЗ |
||||||
2.6. |
Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации |
ФБ |
19 147 500,00 |
3 132 200,00 |
2 966 900,00 |
2 958 800,00 |
2 958 800,00 |
3 565 400,00 |
3 565 400,00 |
УСЗН |
п.2.1; 2.2 |
1) ФЗ от 26.11.1998 № 175–ФЗ; 2) ФЗ от 15.05.1991 № 1244–1 |
||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2.7. |
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» |
ФБ |
26 964 200,00 |
4 320 600,00 |
4 465 500,00 |
4 464 000,00 |
4 642 500,00 |
4 535 800,00 |
4 535 800,00 |
УСЗН |
п.2.1; 2.2 |
ФЗ от 20.07.2012 № 125–ФЗ, ст.24 |
||||||
2.8. |
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
ОБ |
41 280 454,32 |
3 342 400,00 |
8 014 454,32 |
7 540 300,00 |
7 540 300,00 |
7 421 500,00 |
7 421 500,00 |
УСЗН |
п.2.1; 2.2 |
Постановление Законодательного собрания ЧО от 14.02.1996 № 16–ОЗ |
||||||
|
|
ФБ |
13 553 900,00 |
4 553 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
п.2.1; 2.2 |
|
||||||
2.9. |
Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ |
ОБ |
30 066 800,00 |
3 254 200,00 |
3 321 900,00 |
7 342 100,00 |
7 677 400,00 |
4 235 600,00 |
4 235 600,00 |
УСЗН |
п.2.1; 2.2 |
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 |
||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1 «Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста» |
|
|
|
||||||||||||||
2.10. |
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан |
ОБ |
69 713 210,00 |
12 870 700,00 |
12 921 210,00 |
12 511 500,00 |
12 655 800,00 |
9 377 000,00 |
9 377 000,00 |
УСЗН |
п.2..3;2.4; 2.5 |
1)ФЗ от 28.12.2013 № 442–ФЗ; 2) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.16.1,17 ч.1п.3; 3) ЗЧО от 22.12.2005 № 441–ЗО; 4) ЗЧО от 23.10.2014 № 36–ЗО |
||||||
|
Задача 3 Программы «Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории Снежинского городского округа» |
|
|
|
||||||||||||||
|
Задача 5 подпрограммы 1 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия) – выполнение административных функций» |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
||||||||||||||
3.1. |
Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия) |
ОБ |
109 591 390,00 |
18 274 900,00 |
20 120 890,00 |
18 732 700,00 |
18 732 700,00 |
16 865 100,00 |
16 865 100,00 |
УСЗН |
п.3.1; 3.2 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, гл.6 ст.34. п.9, ст.16.1; 2)ФЗ от 24.04.2008 № 48–ФЗ |
||||||
|
Итого по подпрограмме 1: в т.ч. |
|
1 948 264 990,00 |
325 407 720,00 |
325 323 370,00 |
324 949 600,00 |
333 674 300,00 |
319 455 000,00 |
319 455 000,00 |
|
|
|
||||||
|
|
ФБ |
402 842 200,00 |
76 729 200,00 |
57 283 200,00 |
64 490 700,00 |
65 567 300,00 |
69 385 900,00 |
69 385 900,00 |
|
|
|
||||||
|
|
ОБ |
1 545 422 790,00 |
248 678 520,00 |
268 040 170,00 |
260 458 900,00 |
268 107 000,00 |
250 069 100,00 |
250 069 100,00 |
|
|
|
||||||
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||
|
Задача 4 Программы «Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Снежинского городского округа путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки» |
|
|
|
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям категориям граждан (местные полномочия)» |
|
|
|
||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 «Поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоление трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи» |
|
|
|
||||||||||||||
4.1. |
Оказание материальной (единовременной,адресной, социальной) помощи отдельным категориям граждан |
МБ |
956 565,7 |
956 565,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН |
п.4.2 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.20 п.5; 2) Решение СДГС от 15.02.2018 № 17 (в ред. от 18.10.2018 № 111) ; 3) Решение СДГС от 20.10.2016 № 117 ; |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
||||||
4.2. |
Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля |
МБ |
903 270,51 |
903 270,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН |
п.4.2 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.20 п.5; 2) Решение СДГС от 15.02.2018 № 17 (в ред. от 18.10.2018 № 111) ; |
||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг отдельным категориям граждан и семьям с детьми»
|
|
|
|
||||||||||||||
4.3. |
Оказание помощи опекаемым детям, не получающим государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
МБ |
85 848,00 |
85 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН |
п.4.1; 4,.3. |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.20 п.5; 2) Решение СДГС от 15.02.2018 № 17 (в ред. от 18.10.2018 № 111) ; |
||||||
4.4. |
Социальная поддержка детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, в виде ежемесячных денежных выплат |
МБ |
120 986,89 |
120 986,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН |
п..4.3 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.20 п.5; 2) Решение СДГС от 15.02.2018 № 17 (в ред. от 18.10.2018 № 111) ; |
||||||
4.5. |
Дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов занимаемой площади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям, проживающим в |
МБ |
138 915,52 |
138 915,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН |
п.4.3 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.16.1; 2) Решение СДГС от 15.02.2018 № 16 |
||||||
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
квартирах муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4.6. |
Социальная поддержка семей с несовершеннолетними, находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся насилию или жестокому обращению |
МБ |
6 895,00 |
6 895,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН |
п.4.1; 4..3. |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.20 п.5; 2) Решение СДГС от 15.02.2018 № 17 (в ред. от 18.10.2018 № 111) ; |
||||||
4.7. |
Социальная поддержка инвалидов (на питание недееспособных инвалидов, на зубопротезирование инвалидам) |
МБ |
284 000,00 |
284 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН |
п.4.2 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.20 п.5; 2) Решение СДГС от 15.02.2018 № 17 (в ред. от 18.10.2018 № 111) ; |
||||||
4.8. |
Расходы по проведению мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью) |
МБ |
33 815,86 |
33 815,86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН |
п.4.3. |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.20 п.5; 2) Решение СДГС от 15.02.2018 № 17 (в ред. от 18.10.2018 № 111) ; |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
||||||
4.9. |
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, осуществлявшим полномочия депутата на профессиональной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправления |
МБ |
87 430 000,80 |
16 123 637,13 |
17 847 120,67 |
12 256 003,00 |
12 403 240,00 |
14 400 000,00 |
14 400 000,00 |
УСЗН |
п.4.3; 4.2. |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ ст.16.1 п.2 2) ФЗ от 02.03.2007 № 25–ФЗ, ст34; 3) Решение СДГС от 04.07.2013 № 66 ( редакции от 28.12.2017 № 163) ; |
||||||
4.10. |
Выплата единовременного поощрения муниципальным служащим при выходе на пенсию за выслугу лет (согласно Порядку) |
МБ |
542 435,70 |
357 165,28
|
185 270,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН |
п.4.3 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.16.1; 2) Решение СДГС от 04.07.2013 № 66 ( редакции от 28.12.2017 № 163) ; |
||||||
4.11. |
Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
МБ |
29 108 398,93 |
4 927 151,91 |
5 374 237,02 |
4 803 505,00 |
4 803 505,00 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
УСЗН |
п.4.3 |
1) ФЗ от 02.03.2007 № 25–ФЗ; 2) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ ст.19 п.5 |
||||||
4.12. |
Предоставление субсидий на иные цели бюджетному учреждению, в соответствии с утвержденным Порядком |
МБ |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН; МУ "КЦСОН" |
п.4.3 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.16.1, ст.19 п.5 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
4.13. |
Создание условий для предоставления субсидий на иные цели |
МБ |
252 879,52 |
252 879,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН; МУ «КЦСОН» |
п.4.3 |
|
||||||
4.14. |
Предоставление финансовой поддержки СОНКО в форме субсидий |
МБ |
7 365 552,24 |
1 846 450,00 |
1 919 102,24 |
|
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
УСЗН/ СОНКО |
п.4.3 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.16. п.33 |
||||||
4.15. |
Организация и проведение городских мероприятий |
МБ |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСЗН/ СОНКО |
п.4.3 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.20 п.5 |
||||||
4.16. |
Организационно–массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов |
МБ |
629 308,00 |
209 308,00 |
08,00 |
0,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
УСЗН/ СОНКО |
п.4.3 |
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131–ФЗ, ст.20 п.5 |
||||||
|
Итого по подпрограмме 2. в т.ч. |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||
|
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||
|
|
МБ |
127 805 993,15 |
26 194 009,80 |
25 325 730,35 |
17 059 508,00 |
17 206 745,00 |
21 010 000,00 |
21 010 000,00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ВСЕГО по Программе |
|
2 076 070 983,15 |
351 601 729,80 |
350 649 100,35 |
342 009 108,00 |
350 881 045,00 |
340 465 000,00 |
340 465 000,00 |
|
|
|
||||||
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ФБ |
402 842 200,00 |
76 729 200,00 |
57 283 200,00 |
64 490 700,00 |
65 567 300,00 |
69 385 900,00 |
69 385 900,00 |
|
|
|
||||||
|
|
ОБ |
1 545 422 790,00 |
248 678 520,00 |
268 040 170,00 |
260 458 900,00 |
268 107 000,00 |
250 069 100,00 |
250 069 100,00 |
|
|
|
||||||
|
|
МБ |
127 805 993,15
|
26 194 009,80 |
25 325 730,35 |
17 059 508,00 |
17 206 745,00 |
21 010 000,00 |
21 010 000,00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ВСЕГО. по бюджетополучателям |
|
2 076 070 983,15 |
351 601 729,80 |
350 649 100,35 |
342 009 108,00 |
350 881 045,00 |
340 465 000,00 |
340 465 000,00 |
|
|
|
||||||
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
УСЗН г.Снежинска |
|
1 899 418 622,91 |
319 916 751,80 |
317 448 918,11 |
312 699 108,00 |
321 242 645,00 |
314 055 600,00 |
314 055 600,00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» |
|
98 744 290,00 |
16 558 520,00 |
18 359 870,00 |
16 798 500,00 |
16 982 600,00 |
15 022 400,00 |
15 022 400,00 |
|
|
|
||||||
|
МУ «КЦСОН» |
|
69 863 210,00 |
13 020 700,00 |
12 921 210,00 |
12 511 500,00 |
12 655 800,00 |
9 377 000,00 |
9 377 000,00 |
|
|
|
||||||
|
СОНКО |
|
8 044 860,24 |
2 105 758,00 |
1 919 102,24 |
0,00 |
0,00 |
2 010 000,00 |
2 010 000,00 |
|
|
|
||||||
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет; ФБ – федеральный бюджет